Skip to main content Skip to footer

Objednávky

Číslo objednávky Predmet zákazky Suma Mena DPH Dátum vyhotovenia objednávky Číslo zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Objednávku podpísal Pracovná pozícia
4500132926 OOPP. 2,002.78 EUR nie 7. 2. 2024 182/32/2023/UNL ABTEX s.r.o. 36600377 Ing. Iveta Hricíková riaditeľ závodu
4500132903 Spotrebný materiál pre tlačiarne 672.00 EUR nie 7. 2. 2024 486/127/2023/UNL SWISS spol.s r.o. 35770252 Ing. Marián Červeňák riaditeľ závodu
4600081211 školenie viazači bremien 100.00 EUR nie 7. 2. 2024 294/51/2023/UNL BE-SOFT a. s. 36191337 Ing. Stanislav Prcúch generálny riaditeľ a. s.
4600081203 školenie viazači bremien 486.00 EUR nie 7. 2. 2024 294/51/2023/UNL BE-SOFT a. s. 36191337 Ing. Stanislav Prcúch generálny riaditeľ a. s.
4500132909 OOPP 806.84 EUR nie 7. 2. 2024 182/32/2023/UNL ABTEX s.r.o. 36600377 Ing. Ivan Dubovský riaditeľ závodu
4500132908 OOPP 1,461.86 EUR nie 7. 2. 2024 180/30/2023/UNL ABTEX s.r.o. 36600377 Ing. Ivan Dubovský riaditeľ závodu
4500132907 OOPP 261.52 EUR nie 7. 2. 2024 182/32/2023/UNL ABTEX s.r.o. 36600377 Ing. Ivan Dubovský riaditeľ závodu
4600081009 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 323.36 EUR nie 7. 2. 2024 15/5/2023/UNL WEXIM TRUCK, s.r.o. 45420165 Ing. Tatiana Kúdelová riaditeľ závodu
4500132901 OOPP 134.56 EUR nie 6. 2. 2024 180/30/2023/UNL ABTEX s.r.o. 36600377 Ing. Ivan Dubovský riaditeľ závodu
4500132878 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 390.00 EUR nie 6. 2. 2024 486/127/2023/UNL SWISS spol.s r.o. 35770252 Mgr. Andrea Hatalovská VOOaL
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
8513 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.