Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132769 | Pracovné ochranné pomôcky | 228.85 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500132768 | Pracovné odevy letné a zimné | 2,790.73 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500132754 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 458.35 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081015 | školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV | 380.00 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081014 | školenie viazači bremien | 281.00 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081013 | školenie montáž a demontáž lešenia | 622.00 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600080962 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 25,000.00 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 144/26/2023/UNL | Protect servis, s.r.o. | 45389535 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081005 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. | 1,001.00 | EUR | nie | 23. 1. 2024 | 626/203/2023/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600081010 | Poštové služby | 2,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600080983 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných | 3,510.50 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 626/203/2023/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600080982 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných | 4,298.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 626/203/2023/UNL | IBOS a.s. | 27427889 | Ing. Juraj Fellegi | riaditeľ závodu BJ |
| 4600080987 | Poštové služby | 8,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600080981 | školenie zdvídacích zariadení | 260.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600080971 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 50,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600080964 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 6,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500132730 | Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek | 1,514.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600080976 | Servis elektrolyzéra | 84.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600080975 | Servis dávkovacieho čerpadla | 769.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132742 | OOPP pre THP | 1,792.20 | EUR | nie | 21. 1. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500132746 | OOPP - LPV Svidník | 295.80 | EUR | nie | 21. 1. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
8326 položiek