Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600078014 | Výmena oleja,filtrov,rozvodov,tyčiniek stabilizát. | 519.11 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 1007/311/2022/UNL | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 33688656 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500129534 | Ochranné pracovné pomôcky. | 239.40 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500129538 | Pracovné odevy letné a zimné. | 83.98 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
| 4500129481 | HS VSS - K | 480.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 166/29/2023/UNL | Brenntag Slovakia s.r.o. | 31336884 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078016 | AOP v elektrotechnike | 55.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078001 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 20,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078000 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077999 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077998 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077996 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2,500.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8643 položiek