Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000007092024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 658.32 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015102024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 498.85 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081554 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015082024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 438.30 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081551 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015072024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných | 3,510.50 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080983 | 11. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015062024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 138.88 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081552 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000006982024 | Chemikálie na úpravu vôd | 503.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006952024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133197 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015012024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000006922024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 334.80 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015002024 | HS Humenné celoročná | 118.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006912024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006892024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006862024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 576.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006842024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,406.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000014932024 | Poštová zmluva | 271.30 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014832024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 15,528.02 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014802024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,764.56 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006752024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 671.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000014782024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 642.68 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000014772024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 24.79 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 6. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006742024 | Materiál je pre sklad 0001, 0002 | 895.79 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133175 | 10. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000014712024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 4,224.36 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 10. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000014672024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 5. 3. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000006642024 | Pracovné odevy | 28.27 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132708 | 28. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000014602024 | 12000014602024 | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000014592024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 12,761.10 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 6. 3. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000014582024 | - Poštové služby | 250.80 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014572024 | 12000014572024 | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000014562024 | 12000014562024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000014502024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 419.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133320 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000014492024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 151.80 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 5. 3. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000014482024 | Likvidácia odpadu | 2,102.64 | EUR | áno | 624/201/2023/UNL | 4600079882 | 10. 3. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000014462024 | Zemina a kamenivo | 8,137.20 | EUR | áno | 650/212/2023/UNL | 4600079881 | 10. 3. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000014452024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 3,763.16 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 5. 3. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000014372024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,905.20 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081409 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000006442024 | OOPP. | 1,535.40 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133146 | 5. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000006422024 | OOPP. | 51.12 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133015 | 6. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000000982024 | Klapka prírubová DN 700 PN 20 s príslušenstvom pre závod Košice | 25,884.24 | EUR | nie | 665/217/2023/UNL | 4600079762 | 7. 3. 2024 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000014242024 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 448.08 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600081457 | 20. 2. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000014062024 | Dohoda o Voice VPN | 3,252.82 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000014042024 | školenie zdvíhacích zariadení | 546.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081207 | 7. 3. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000013982024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 106.70 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006262024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 736.03 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133197 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000013892024 | školenie-obsluha motorových vozíkov | 18.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081475 | 7. 3. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000000942024 | Prenájom nepoľnohospodárskeho pozemku stavba : Pereš, ul. Medzevská - rozšírenie kanalizácie | 3,789.43 | EUR | nie | 871/181/2022/IÚ | 4600081506 | 24. 1. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000013712024 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 1,249.32 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081144 | 6. 3. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000013732024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 68.78 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081405 | 6. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000013692024 | 12000013692024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000006222024 | Ochranné pracovné pomôcky | 326.42 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132993 | 5. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000006212024 | Pracovné odevy letné a zimné | 191.52 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133189 | 10. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000013682024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 395.82 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081406 | 6. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000013632024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 88.81 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013612024 | 12000013612024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013602024 | 12000013602024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013592024 | 12000013592024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013572024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 108.83 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013562024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.39 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013552024 | 12000013552024 | 42.43 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000006102024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 194,587.36 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 6. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000013542024 | Závod Humenné | 13.22 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013512024 | Závod Humenné | 72.73 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013522024 | 12000013522024 | 2,604.36 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081335 | 29. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000013502024 | Závod Humenné | 33.06 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013472024 | Závod Humenné | 39.67 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013442024 | 12000013442024 | 1,259.10 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013412024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013402024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 300.20 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000013392024 | Dohoda o Voice VPN | 43.81 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013382024 | 12000013382024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000006082024 | pre HS VSS-K | 288.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133206 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006052024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 335.35 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 6. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 11000006032024 | Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR | 1,190.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132728 | 28. 2. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000013312024 | 12000013312024 | 4,844.28 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081333 | 29. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000013252024 | 12000013252024 | 147.00 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081332 | 29. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000005992024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 5. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000013202024 | Ročný servis na objekte chlorovňa Alpinka | 1,587.96 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081212 | 5. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000013192024 | Oprava poruchy Rak 1 | 526.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081261 | 5. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000013172024 | Oprava poruchy na objekte | 1,660.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081180 | 6. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000013072024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 349.28 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080588 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013062024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 6,430.50 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600079852 | 6. 3. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000013042024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 3,604.81 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000013032024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 311.93 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080578 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000005952024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 120.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132973 | 4. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000013012024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 3,370.87 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000013002024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 660.22 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 3. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000012972024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 30. 3. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000012942024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 6. 3. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000012862024 | 12000012862024 | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000012852024 | 12000012852024 | 221.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000005862024 | Materiál je pre LOV | 2,732.14 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133087 | 5. 3. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000005852024 | Materiál je pre Kanál a ČOV Humenné | 98.12 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132672 | 4. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000012832024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 593.82 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081404 | 3. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000012822024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 1,265.64 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081436 | 3. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000012802024 | Závod Humenné | 137.09 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600080660 | 6. 3. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000012792024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 416.42 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081403 | 3. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000005772024 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,517.71 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132988 | 3. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000012772024 | 12000012772024 | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000012762024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 163.38 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081402 | 3. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000005762024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,245.52 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 6. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
16666 položiek