Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
00500002042026 DN Júl 2026 309.00 EUR áno 4500140734 29. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
11000028752026 DNS VAKM výzva 63/2026 pre závod Rožňava pre Časť 1 - Certifikované tovary 49,322.02 EUR áno 4500140631 27. 7. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000056062026 Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 1,162.35 EUR áno 4600090904 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028472026 ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie 804.42 EUR áno 4500140663 11. 8. 2026 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000056072026 Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 6,014.70 EUR áno 4600090895 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028482026 ND pre MM opravované svojpomocne 608.74 EUR áno 4500140735 9. 8. 2026 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. predaj.Herlianska 1101/84 093 03 Vr 094 09, Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 23 36498548
11000028502026 Nákup pneumatík 7,292.92 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140818 9. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056082026 Podpora konsolidovaného reportingu platformy PowerBI 1,196.79 EUR áno 4600090684 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028512026 "DNS VAKM výzva 61/2026 - pre závod Humenné pre časť 2 - necertifikované tovary 4,523.94 EUR áno 4500140644 10. 8. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
11000028522026 DNS VAKM výzva 59/2026 pre závod Košice - pre Časť 1 480.93 EUR áno 4500140575 12. 8. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
11000028742026 Drobný nákup júl 2026 499.00 EUR áno 4500140693 20. 7. 2026 PLANEO FAST PLUS, a.s. 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 35712783
12000056432026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 1,569.54 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600090794 13. 7. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000056462026 Vytýčenia podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka FibreNet, s.r.o. 275.52 EUR áno 4600090763 21. 7. 2026 FibreNet, s.r.o. 831 04, Bratislava, Tomášikova 12735/64 36747572
12000056472026 Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá 454.61 EUR áno 4600090948 16. 8. 2026 Hedin Automotive Prešov s.r.o. 080 05, Prešov, Petrovanská 36 36458236
12000056522026 Stanovenie pomeru biogénneho a fosílneho uhlíka 14C v kalovom plyne 9,370.00 EUR nie 4600090917 16. 8. 2026 Technické služby ochrany ovzduší prev: Železárenská 1958 272 143 00, Praha, Urbánkova 3367 25079140
12000056542026 Oprava po PU-krupobitie 4,213.07 EUR áno 4600091183 13. 8. 2026 Hagel Service spol. s r. o. 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 44981520
12000056552026 Oprava po PU-krupobitie 4,413.73 EUR áno 4600091183 13. 8. 2026 Hagel Service spol. s r. o. 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 44981520
12000056562026 Oprava po PU-krupobitie 1,782.02 EUR áno 4600091183 13. 8. 2026 Hagel Service spol. s r. o. 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 44981520
00500002022026 Vyúčtovanie DN-služby 789.05 EUR áno 4500140755 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
00500002032026 DN Júl 2026 25.40 EUR áno 4600091066 29. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000056312026 Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 4,478.59 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089020 6. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000028722026 Kancelárske potreby 393.35 EUR áno 4500140750 10. 8. 2026 TOMPET s.r.o. 080 01, Prešov, 17.novembra 96 52208427
12000056322026 NSG Agentúra splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich odoslania Nadobúdateľovi 55.35 EUR áno 2134/2026/DZ/UIAAKM/ 4600089769 5. 8. 2026 NAM Slovakia s.r.o. 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 44638477
00500002012026 Drobný nákup 07/2026 315.45 EUR áno 4500140660 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
11000028732026 Chlór kvapalný technický (Cl2) v koncentrácií 100% na dezinfekciu pitnej vody 121.77 EUR áno 2400/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140760 12. 8. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000056332026 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 16.79 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600088989 9. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000056342026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. 652.33 EUR áno 1783/2025/DZ/PU/ZML 4600090623 6. 8. 2026 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000056352026 Oprava kamerového systému RDC MINI 14mm 1,464.32 EUR áno 4600090914 6. 8. 2026 Radeton SK s.r.o. 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 36344010
12000056402026 Servisné služby 68.63 EUR áno 2133/2026/DZ/UIAAKM/ 4600089790 5. 8. 2026 NAM Slovakia s.r.o. 974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179 44638477
12000056422026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 283.71 EUR áno 4600091094 9. 8. 2026 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
11000028442026 Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika 1,002.15 EUR áno 4500140682 13. 8. 2026 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 949 11, Nitra, Pražská 9 50111990
11000028452026 Nákup pneumatík 9,837.84 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140795 13. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056032026 Systémová podpora modulu "Sledovanie porád a úlohy" 7,796.97 EUR áno 4600090683 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028462026 Nákup pneumatík 9,348.91 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140795 13. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056042026 Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu výpočtovej techniky na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 321/95/2018/SN 24,413.04 EUR áno 4600091142 9. 8. 2026 ims, a.s. 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 36403997
12000056052026 Servis osobných motorových vozidiel 30,889.01 EUR áno 4600091123 13. 8. 2026 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
11000028702026 11000028702026 395.60 EUR áno 4500140738 14. 7. 2026 ATONA s.r.o. 048 01, Rožňava, Okružná 30 47925914
15000005552026 Technické zhodnotenie garážovej brány 34,943.30 EUR nie 4600090716 13. 8. 2026 LK-Tech Slovakia, s. r. o. 049 12, Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 94 56322879
15000005562026 Technické zhodnotenie meracieho a regulačného prístroja na ÚV Kobyly 4,415.49 EUR áno 4600090906 10. 8. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
15000005572026 Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...). 542.31 EUR áno 4600090505 6. 8. 2026 BHG Logistika spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 1347 44840314
12000055902026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov. 15,606.59 EUR nie 4600091119 12. 8. 2026 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000055922026 Umývanie vozidiel 98.54 EUR áno 4600088931 10. 8. 2026 Dopravný podnik mesta Košice a.s. 043 29, Košice, Bardejovska 6 31701914
12000055932026 Servis analyzátorov ČO Košice 4,660.04 EUR áno 1760/2025/DZ/PU/ZML 4600090540 12. 8. 2026 TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 31386547
12000055942026 Prehliadka technológie ČS VVS - BENKALOR 331.61 EUR áno 4600091188 12. 8. 2026 TECHPETROL, s.r.o. Ing. Peter Valúch 058 01, Poprad, Kukučínova 4245 36469688
12000055952026 Dodatok č.1 k RD 1303/2025/DZ/UNL/ZML o poskytovaní stravovac. služieb obdobie : 1.6.2026 - 31.8.2026 15,230.21 EUR áno 4600090862 11. 8. 2026 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000055982026 Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia 284.78 EUR áno 4600090593 2. 8. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000056002026 Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu tlačiarní na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 319/93/2018/SN 30,139.92 EUR áno 4600091141 9. 8. 2026 ims, a.s. 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 36403997
12000055862026 Poštové služby 119.70 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089052 9. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000028382026 Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia 330.00 EUR áno 4500140742 7. 7. 2026 Ján Bančanský 094 13, Dlhé Klčovo, Dlhá 274 43596240
00500001992026 Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia 149.10 EUR áno 4500140742 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16612 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.