Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000023862025 HSPČ-doprava 142.68 EUR áno 447/2024/DZ 4600084335 8. 4. 2025 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
12000023812025 HSPČ-doprava navýšenie 728.37 EUR áno 388/2024/DZ 4600084334 8. 4. 2025 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
15000002472025 KE, ul. Hradbová kanalizačná stoka a kanalizačné prípojky, verejný vodovod a vodovodné prípojky-prepojenie 103,554.72 EUR nie 682/2024/DZ/UPRIV/ZM 4600083208 1. 4. 2025 MONTRÚR s.r.o. Košice 040 17, Košice, Medená 21 31657095
11000012482025 OOPP 429.27 EUR áno 459/2024/DZ 4500136787 7. 4. 2025 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000023722025 HSPČ-doprava 169.78 EUR áno 389/2024/DZ 4600084333 8. 4. 2025 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
12000023672025 HSPČ-doprava navýšenie 3,703.23 EUR áno 388/2024/DZ 4600084334 8. 4. 2025 ORION AUTO, s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 36466581
12000023542025 Poštové služby 142.00 EUR áno 1017/2024/DZ/USZ/ZML 4600084848 9. 4. 2025 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000023532025 Závod Humenné 43.47 EUR áno 1022/319/2022/UNL 4600080886 9. 4. 2025 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000023512025 Závod Humenné 14.49 EUR áno 1022/319/2022/UNL 4600080886 9. 4. 2025 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000023492025 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov. 691.26 EUR áno 351/2024/DZ 4600085557 9. 4. 2025 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17507 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.