Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000059162023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. 4,605.72 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600079323 1. 10. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000059132023 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 1,510.32 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600079335 22. 9. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000059122023 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 2,260.02 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600078989 26. 9. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000059082023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 199.37 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077995 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059062023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.22 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059052023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000045062023 Ochranné pracovné pomôcky. 1,386.29 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131545 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000059042023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,577.02 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058992023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 103.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058972023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058962023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058942023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058872023 Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel 173.28 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078237 1. 10. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000058862023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000007122023 Poplatok za dočasné užívanie pozemku podľa ZoBZoVB Stavba: Košice Zóna Domino – rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie 1,042.07 EUR nie 225/89/2022/IÚ 4600079646 20. 9. 2023 Mesto Košice 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A 00691135
12000058842023 Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie 3,180.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600077265 27. 9. 2023 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000058822023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058812023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 12,061.44 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000007112023 Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie 93.60 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076436 28. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
11000044952023 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 938.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500131567 2. 10. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17449 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.