Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
15000009712023 Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž 46,200.00 EUR áno 505/140/2023/UNL 4600079470 10. 12. 2023 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
15000009702023 Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Rožňava - VDJ Dobšiná 25,668.00 EUR áno 547/165/2023/UNL 4600079426 4. 12. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000076292023 Dátové služby pre telemetrické systémy 454.92 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076742 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000055512023 Koagulant 2,626.56 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500132186 3. 12. 2023 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
11000055492023 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500132186 6. 12. 2023 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000076242023 HSPČ-doprava celoročná 237.56 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076705 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076222023 HSPČ-doprava 1,120.04 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076202023 HSPČ-doprava 1,068.38 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076162023 HSPČ-doprava 333.04 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076152023 HSPČ-doprava 401.24 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076142023 Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok 7,800.00 EUR áno 1017/317/2022/UNL 4600076435 30. 11. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000076122023 HSPČ-doprava 398.60 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076082023 Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov 15,758.16 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600076456 7. 12. 2023 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
11000055422023 Materiál je pre KUS Snina CP2277768 2,655.12 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500131917 10. 12. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000076042023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000055372023 Platba za prístup 584.21 EUR áno 1024/44/2022/ÚSODHM 4600077348 10. 12. 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a 35815256
12000075892023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 217.15 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600080142 3. 12. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
11000055302023 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 84.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132317 3. 12. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000075772023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075742023 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 8,859.15 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078748 4. 12. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17413 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.