Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000082112023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082092023 Oprava hlavnej AB a strechy nad garážami na ČOV Bardejov 44,515.86 EUR nie 521/148/2023/UNL 4600079739 1. 1. 2024 TECORA, s.r.o. 085 01, Bardejov, Kellerova 900/9 50629875
12000082042023 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa 1,063.44 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078175 17. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000082022023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. 3,696.00 EUR áno 18/8/2023/UNL 4600079825 3. 1. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000082012023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 296.60 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076724 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082002023 Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 4,446.91 EUR áno 122/21/2023/UNL 4600079783 3. 1. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000081972023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 723.78 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600080298 21. 12. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000081962023 Dátové služby pre telemetrické systémy 252.38 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081952023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 319.50 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076728 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081942023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 126.97 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000010892023 Čerpadlá pre závod Košice v počte 9 ks 8,727.26 EUR áno 539/158/2023/UNL 4600079411 21. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000081932023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000081922023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 329.11 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081912023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 121.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000010882023 Kúpa kanalizácie a ČOV stavba : Nižný Klátov - dobudovanie kanal. pre BD a MŠ 2.00 EUR nie 710/68/2023/IÚ 4600080111 19. 12. 2023 Obec Nižný Klátov 044 12, Nižný Klátov, Hlavná 1/1 00324507
12000081892023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000081822023 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 830.03 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080470 20. 12. 2023 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000081812023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 224.16 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600080341 20. 12. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000081792023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov 275.34 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600080341 20. 12. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000081782023 Oprava VDJ RO Domaša 33,877.22 EUR nie 518/146/2023/UNL 4600079340 4. 1. 2024 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17413 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.