Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000082832023 HSPČ-doprava 251.30 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082822023 HSPČ-doprava 391.98 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082812023 HSPČ-doprava 420.42 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082802023 HSPČ-doprava 1,047.24 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082782023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 279.91 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082772023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 40.06 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082762023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082752023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082742023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082732023 Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky 30,712.50 EUR áno 306/65/2022/UNL 4600074247 1. 1. 2024 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 47759771
12000082722023 HSPČ-doprava celoročná 350.42 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076705 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082712023 HSPČ-doprava 123.64 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082682023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 104.40 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000011052023 Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov 88.20 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600080340 4. 1. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000000042024 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE 1,902.54 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500132533 4. 1. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000082572023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,308.99 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 7. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000011032023 Kúpa kanalizácie stavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV 22,153.33 EUR nie 709/67/2023/IU 4600080020 20. 12. 2023 Obec Tušice 072 02, Tušice, Tušice 130 00325911
12000082502023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 33.77 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082472023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082462023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 7. 1. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17357 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.