Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000083302023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 117.60 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077997 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083242023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 1,328.05 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 9. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000083232023 Výučba AJ 7,410.00 EUR nie 417/77/2023/ÚP 4600079495 7. 1. 2024 MIMV s.r.o. 040 23, Košice, Klimkovičova 35 46359591
12000083132023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 480.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076723 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000083112023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083102023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 45.60 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077367 9. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000083092023 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 1,060.92 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600080465 4. 1. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000083072023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083062023 Dátové služby pre telemetrické systémy 520.80 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000083052023 Servisné prehliadky, práce a opravy 5,938.32 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600077888 1. 1. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000083042023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,778.05 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 2. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000083022023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 1,656.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 2. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000000002024 Kúpa kanalizácie pre stavbu: Priemyselný park Záborské VK 337,146.66 EUR nie 753/129/2023/ÚP 4600080670 4. 1. 2024 Mesto PREŠOV 080 01, Prešov, Hlavná 73 00327646
12000082982023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 56.06 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082942023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 78.07 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 2. 1. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000082902023 Servis ÚV Herľany 1,566.50 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600079202 20. 12. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000082892023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 2,876.70 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 8. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000082872023 HSPČ-doprava 171.16 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082852023 Dátové služby pre telemetrické systémy 628.03 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076741 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082842023 HSPČ-doprava 246.16 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17357 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.