Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
15000011442023 Kalša-ČOV-modernizácia TG 175,338.81 EUR nie 567/179/2023/UNL 4600079714 11. 1. 2024 PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk 960 01, Zvolen, Jesenského 63 36647861
15000011432023 Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 17,293.07 EUR nie 623/200/2023/UNL 4600079710 14. 1. 2024 GMT Plus, s.r.o. 040 11, Košice, Popradská 57 36197441
12000000422024 Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384 243.54 EUR áno 777/38/2020/ÚSODHM 4600076710 14. 1. 2024 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 47977329
11000000532024 Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500130449 14. 1. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000000512024 OOPP 171.00 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500132663 10. 1. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000000502024 OOPP 1,255.21 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132532 10. 1. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000084842023 Zneškodnenie odpadu z ČOV. 842.86 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600077930 11. 1. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
15000011412023 ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd 98,564.51 EUR nie 569/181/2023/UNL 4600079527 15. 1. 2024 REA-S s.r.o. 977 01, Brezno, Mostárenská 9 36059099
12000084822023 Prezutie pneumatík 379.44 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078179 15. 1. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084802023 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 1,738.66 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600078224 11. 1. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000084782023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 5,520.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 7. 1. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000084772023 Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce 118.62 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078471 15. 1. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000084752023 Odvoz a zneškodnenie odpadu. 302.90 EUR áno 917/3/2012/ZÁVOD TV 4600077181 11. 1. 2024 FURA, s.r.o. 044 42, Rozhanovce, SNP 77 36211451
12000084742023 Závod Humenné celoročná 14.14 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 14. 1. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000084722023 Závod Humenné celoročná 35.34 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 14. 1. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000084712023 Závod Humenné celoročná 42.41 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 14. 1. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000000342024 Montáž GPS 648.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600080653 14. 1. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000011372023 Kúpa kanalizácie, ČS, ČOV, pozemky stavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV 22,154.66 EUR nie 709/67/2023/IU 4600080022 9. 1. 2024 Obec Tusicka Nová Ves 000 00, Tusicka Nova Ves, 00325929
15000011362023 Kúpa kanalizácie sttavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV 22,153.33 EUR nie 709/67/2023/IU 4600080021 10. 1. 2024 Obec Horovce 072 02, Horovce, Horovce 25 00325198
12000084582023 Závod Humenné celoročná 77.75 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 14. 1. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17357 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.