Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000006962024 Zemina a kamenivo 8,829.48 EUR áno 650/212/2023/UNL 4600079881 7. 2. 2024 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000006812024 - Záručná servisná prehliadka dúchadla KAESER BB69COFC ČOV Dlhé Klčovo 342.90 EUR áno 657/214/2023/UNL 4600080917 13. 2. 2024 Air Consulting, spol. s r.o. 841 05, Bratislava, Krajinská 92 31406319
12000006782024 Dátové služby pre telemetrické systémy 622.43 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080586 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000006762024 12000006762024 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000006742024 12000006742024 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000003122024 Pracovné odevy letné a zimné. 132.29 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132898 11. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000003112024 Ochranné pracovné pomôcky. 632.12 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500132895 12. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000003072024 odber povrchovej vody 20,412.71 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600081116 8. 2. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 821 05, Bratislava, Martinská 49 36022047
12000006502024 - Oprava elektroinštalácie ovládania výsuvu ramena stroja New Holland B110C 975.48 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600081121 11. 2. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000006302024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 106.64 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000006262024 Obnova supportu SUN STORAGE na obdobie 3 rokov (od 1.1.2022 - 31.12.2024) 30,506.40 EUR áno 866/293/2021/USAN 4600072372 7. 2. 2024 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
11000002902024 OOPP 1,230.07 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132741 7. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002892024 odber povrchovej vody na pitné účely 715.93 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 8. 2. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 821 05, Bratislava, Martinská 49 36022047
12000006222024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 125.00 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081059 7. 2. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000002882024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 806.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132903 11. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000002862024 OOPP pre ŠLV 16.10 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132676 30. 1. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002852024 Pracovné odevy 943.03 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132694 7. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000002832024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1,336.80 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132704 7. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000006072024 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 622.50 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080962 1. 2. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
15000000342024 Dúchadlo pre závod Svidník - ČOV Stropkov 42,600.00 EUR áno 598/195/2023/UNL 4600079521 5. 2. 2024 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17357 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.