Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000008352024 Nájomné - Rákocyho prameň 657.62 EUR áno 179/56/2020/ÚP 4600075874 15. 2. 2024 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
12000008172024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 625.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000003742024 Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR 398.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132728 18. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000008132024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 597.28 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008112024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 88.08 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008102024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 1,146.64 EUR áno 591/191/2023/UNL 4600080832 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008092024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 130.56 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000008082024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 1,314.72 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 15. 2. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000003722024 Pracovné odevy letné a zimné 171.14 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132856 15. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000008022024 12000008022024 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000008012024 12000008012024 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000008002024 12000008002024 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 2. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000003702024 spotrebný materiál pre tlačiarne 1,131.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132981 18. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000007992024 Dátové služby pre telemetrické systémy 664.18 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000007982024 Dátové služby pre telemetrické systémy 406.01 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000007862024 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 1,751.78 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600080953 14. 2. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000007972024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 93.80 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 2. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000003642024 OOPP 2,446.70 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132907 15. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000007782024 najom pozemku. 771.29 EUR nie 630/130/2022/ÚP 4600081304 5. 2. 2024 Mesto Sabinov 083 01, Sabinov, Námestie slobody 57 00327735
11000003612024 pre HS VSS-K 1,416.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132807 7. 2. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.