Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000027832026 | Spotrebný materiál,chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange | 517.73 | EUR | áno | 2226/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140752 | 11. 8. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000027842026 | Ložiská, guferá a klinové remene | 311.93 | EUR | áno | 4500140525 | 11. 8. 2026 | POBEARINGS s.r.o. | 080 01, Prešov, Masarykova 22 | 46096728 | |
| 12000054992026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 1,161.01 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000055012026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 3,680.73 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000055032026 | Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov | 27,364.56 | EUR | nie | 1972/2025/DZ/PU/ZML | 4600088697 | 6. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000055052026 | Vypracovanie znaleckého posudku na VB pre stavbu: Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia k.ú. Drienovská Nová Ves | 750.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090820 | 5. 8. 2026 | Ing.Jaroslav Petrek | 040 01, Košice, Dargovská 1 | |
| 12000055072026 | Nájomné za oceľovú fľašu / Chlór kvapalný technický | 38.13 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090861 | 4. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000054792026 | Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 7,995.00 | EUR | áno | 4600090898 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000054812026 | Poplatok za podporu riešenia bezpečnosti a ochany webových aplikácií na platforme FortiNet za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 4,920.00 | EUR | áno | 4600090894 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000054822026 | Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát VVS a.s. Komenského-Arminius a.s., Alejová obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,642.00 | EUR | áno | 4600090896 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
16635 položiek