Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000027832026 Spotrebný materiál,chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange 517.73 EUR áno 2226/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140752 11. 8. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000027842026 Ložiská, guferá a klinové remene 311.93 EUR áno 4500140525 11. 8. 2026 POBEARINGS s.r.o. 080 01, Prešov, Masarykova 22 46096728
12000054992026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... 1,161.01 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600090970 28. 7. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000055012026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... 3,680.73 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600090970 28. 7. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000055032026 Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov 27,364.56 EUR nie 1972/2025/DZ/PU/ZML 4600088697 6. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000055052026 Vypracovanie znaleckého posudku na VB pre stavbu: Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia k.ú. Drienovská Nová Ves 750.00 EUR nie 2367/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090820 5. 8. 2026 Ing.Jaroslav Petrek 040 01, Košice, Dargovská 1
12000055072026 Nájomné za oceľovú fľašu / Chlór kvapalný technický 38.13 EUR áno 2400/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090861 4. 8. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000054792026 Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 7,995.00 EUR áno 4600090898 3. 8. 2026 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000054812026 Poplatok za podporu riešenia bezpečnosti a ochany webových aplikácií na platforme FortiNet za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 4,920.00 EUR áno 4600090894 3. 8. 2026 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000054822026 Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát VVS a.s. Komenského-Arminius a.s., Alejová obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 6,642.00 EUR áno 4600090896 3. 8. 2026 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.