Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000014782024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 642.68 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 2. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000014772024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 24.79 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 6. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000006742024 Materiál je pre sklad 0001, 0002 895.79 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133175 10. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000014712024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 4,224.36 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 10. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000014672024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 1,656.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 5. 3. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
11000006642024 Pracovné odevy 28.27 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132708 28. 2. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000014602024 12000014602024 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000014592024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 12,761.10 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078589 6. 3. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000014582024 - Poštové služby 250.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600081289 7. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000014572024 12000014572024 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080562 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000014562024 12000014562024 130.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080563 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000014502024 Chemikálie pre úpravu vôd. 419.66 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133320 6. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000014492024 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 151.80 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080962 5. 3. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000014482024 Likvidácia odpadu 2,102.64 EUR áno 624/201/2023/UNL 4600079882 10. 3. 2024 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000014462024 Zemina a kamenivo 8,137.20 EUR áno 650/212/2023/UNL 4600079881 10. 3. 2024 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000014452024 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 3,763.16 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080962 5. 3. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000014372024 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 2,905.20 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600081409 10. 3. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
11000006442024 OOPP. 1,535.40 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133146 5. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000006422024 OOPP. 51.12 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133015 6. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
15000000982024 Klapka prírubová DN 700 PN 20 s príslušenstvom pre závod Košice 25,884.24 EUR nie 665/217/2023/UNL 4600079762 7. 3. 2024 EHCA s.r.o. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 45942030
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.