Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000015472024 12000015472024 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000015462024 12000015462024 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 4. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000015422024 Poštové služby 275.30 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080987 7. 3. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000007512024 Materiál je pre sklad 0001 465.72 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133176 12. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007452024 Chemikálie pre úpravu vôd. 391.61 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133320 14. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000007442024 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 938.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132863 13. 3. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000007422024 Pracovné odevy letné a zimné. 2,545.14 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133304 12. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007412024 Pracovné odevy letné a zimné. 966.34 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132745 11. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
15000001142024 ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd 71,982.38 EUR nie 569/181/2023/UNL 4600079527 26. 2. 2024 REA-S s.r.o. 977 01, Brezno, Mostárenská 9 36059099
11000007352024 Chemikálie pre úpravu vôd 1,074.53 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133224 13. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000015342024 Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry 17,127.00 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600081476 7. 3. 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 36856584
12000015332024 Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry 16,047.91 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600081476 7. 3. 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 36856584
12000015312024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 956.70 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 10. 3. 2025 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000007182024 Chemikálie na úpravu vôd. 393.06 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133198 10. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000015262024 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 792.73 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600080962 5. 3. 2024 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000015242024 Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 2,131.37 EUR áno 122/21/2023/UNL 4600081556 10. 3. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000015222024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 1,721.27 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 10. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000007162024 Pracovné odevy letné a zimné 276.10 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132972 11. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000007132024 odber povrchovej vody na pitné účely 26.06 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 4. 3. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 821 05, Bratislava, Martinská 49 36022047
12000015132024 Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 130.21 EUR áno 122/21/2023/UNL 4600081545 10. 3. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.