Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000017362024 Oprava motorových vozidiel. 711.84 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081614 18. 3. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000017352024 Oprava motorových vozidiel. 71.77 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081624 18. 3. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000017292024 Opravy motorových vozidiel. 1,413.60 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080458 18. 3. 2024 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000017262024 Oprava motorových vozidiel. 390.49 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081625 18. 3. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000017252024 Oprava motorových vozidiel . 225.88 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081617 18. 3. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000017242024 Oprava motorových vozidiel. 791.26 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081616 18. 3. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
12000017232024 Oprava motorových vozidiel. 242.94 EUR áno 199/35/2023/UNL 4600081618 18. 3. 2024 RV-Trade s.r.o 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 45913803
11000008982024 Chemikálie pre úpravu vôd 125.18 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131616 19. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000017172024 Podľa KZ č. 1178/277/2014/IÚ ( 24/2014/KZ ) a dodatku č.1 doplatok kúpnej ceny - kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Šemša 4,072.20 EUR nie 1178/277/2014/IÚ 4600081533 28. 2. 2024 Košický samosprávny kraj 040 01, Košice, Námestie Maratónu mieru 35541016
11000008892024 OOPP. 34.20 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133015 20. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000008882024 OOPP 7,288.56 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133321 17. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000017092024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 259.20 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000008862024 Chemikálie pre úpravu vôd. 972.00 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 18. 3. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000017072024 Servis vybraných zariadení na: ČOV Humenné, ČOV Snina, ČOV belá n/C, VDJ 250 Sokolej,RŠ Kamienka,ÚV Z. Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV ML 261.24 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081468 20. 3. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000017042024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 143.14 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000017032024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 7,467.64 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000017022024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 178.20 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000017012024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 1,042.92 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000017002024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 1,227.46 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000016982024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 219.17 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 18. 3. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.