Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000021722024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) 241.60 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600080964 9. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000021672024 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 640.52 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600080947 7. 4. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000021632024 12000021632024 1,390.68 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011652024 odber povrchovej vody na pitné účely 788.51 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 9. 4. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000021602024 - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť 720.00 EUR áno 89/1/2023/ZÁVOD VV 4600080522 29. 4. 2024 IWIN TRADE spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 45448078
11000011642024 odber povrchovej vody na pitné účely 2,287.48 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 9. 4. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000011612024 Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná 469.85 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133333 27. 3. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000021552024 12000021552024 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080559 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011592024 Chemikálie pre úpravu vôd. 559.44 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 1. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000011582024 Chemikálie pre úpravu vôd. 559.44 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 1. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000021532024 Závod Humenné 28.68 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 3. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000021512024 Opravy motorových vozidiel. 494.40 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080458 2. 4. 2024 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000021472024 12000021472024 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080559 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000021442024 12000021442024 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080559 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011532024 HSVa K Snina Odber povrchovej vody 313.96 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080666 8. 4. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000021412024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 6,231.74 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 4. 4. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000021382024 Pneuservisné práce. 237.96 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600080674 21. 3. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
15000001812024 Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 91,474.98 EUR nie 623/200/2023/UNL 4600079710 4. 4. 2024 GMT Plus, s.r.o. 040 11, Košice, Popradská 57 36197441
12000021352024 Vecné bremeno pre stavbu: Lipníky rozšírenie vodovodu 672.00 EUR áno 129/57/2024/ÚP 4600081809 24. 3. 2024 LESY SR, š.p. 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 36038351
12000021332024 12000021332024 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 3. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17213 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.