Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000012012024 OOPP. 1,372.76 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133369 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000012002024 Chemikálie na úpravu vôd. 168.36 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133198 8. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000011992024 Pracovné odevy letné a zimné 414.14 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132988 7. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000011932024 OOPP. 203.27 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500133364 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000022132024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 2,508.24 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080883 4. 4. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000022042024 Poštové služby 226.90 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080987 9. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000022032024 Revízie hasiacich prístrojov za rpk 2024 1,108.56 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600081662 9. 4. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000022022024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca 2,074.23 EUR nie 455/112/2023/UNL 4600081623 7. 4. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000021962024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie 3,427.72 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600080669 9. 4. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000021942024 Ročný servis elektrolyzéra ÚV Medzev 1,770.72 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600081214 4. 4. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000011842024 OOPP pre prac. HS VSS-K 313.10 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133484 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000011822024 OOPP - Rukavice 4,891.79 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133533 7. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000011792024 11000011792024 257.04 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133516 4. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000011772024 povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín 183,847.24 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080612 8. 4. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000021882024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 97.40 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081059 9. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000021842024 12000021842024 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 31. 3. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000011732024 ÚV Danová Odber povrchovej vody 1,836.10 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080658 8. 4. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000021792024 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 8,640.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 2. 4. 2024 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000021762024 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 1,932.18 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600080955 7. 4. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000021732024 Nájomné za oceľové fľaše technických plynov 214.20 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081735 3. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17213 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.