Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000013292024 OOPP - Rukavice 100.08 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133533 14. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000013272024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 2,515.20 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133157 14. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000013212024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 16. 4. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
11000013202024 Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500132734 15. 4. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000013182024 Pracovné odevy letné a zimné 62.64 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133436 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000013152024 Ochranné pracovné pomôcky 2,356.37 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500133554 14. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000013122024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1,080.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133292 15. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000013112024 Pracovné odevy letné a zimné 36.46 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133332 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000024012024 Závod Humenné 46.80 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000024002024 Oprava cúvacej kamery KE334IG_K 554.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600081675 16. 4. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000013032024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 1,226.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133292 15. 4. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000023742024 Poštová zmluva 485.70 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 9. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000023722024 Poplatky za emisiu dlhopisov v zmysle cenníka CDCP na základe zmluvy o poskytnutí služieb a mandátnej zmluvy zo dňa 29.3.2023 43,241.00 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600081912 8. 4. 2024 Centrálny depozitár cenných papiero 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A 31338976
12000023712024 Poštová zmluva 13.99 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 8. 4. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000023702024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 36.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 11. 4. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000023672024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 12,325.50 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078589 15. 4. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000023642024 Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky 30,712.50 EUR áno 306/65/2022/UNL 4600074247 15. 4. 2024 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 47759771
12000023502024 školenie Obsluha tlakových nádob stabilných 198.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081683 14. 4. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000012902024 OOPP 1,062.62 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133323 9. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000012892024 OOPP 18.90 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500133559 10. 4. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17213 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.