Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000024742024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 192.72 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 11. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000024732024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 1,426.42 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 11. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000024722024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov 159.54 EUR áno 591/191/2023/UNLF 4600080881 11. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000024712024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 678.14 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 11. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000024702024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 101.41 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 11. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000024692024 Prenájom tlakových fliaš. 107.64 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081886 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000024672024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 532.58 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 11. 4. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
11000013542024 Chemikálie pre úpravu vôd. 335.66 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 17. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000024622024 Dátové služby pre telemetrické systémy 754.14 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024612024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 634.30 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024602024 Dátové služby pre telemetrické systémy 711.24 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 22. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024592024 Dátové služby pre telemetrické systémy 711.24 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 22. 3. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024582024 Nájomné za fľaše - technické plyny. 49.14 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081712 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000024572024 Opravy motorových vozidiel. 1,857.48 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080458 10. 4. 2024 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
15000002152024 Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž 1,200.00 EUR áno 505/140/2023/UNL 4600079470 18. 4. 2024 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
12000024552024 Opravy motorových vozidiel. 503.40 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080458 10. 4. 2024 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000024522024 školenie elekrotechnikov 90.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081377 18. 4. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000024502024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 92.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080572 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024492024 Dátové služby pre telemetrické systémy 453.80 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080594 2. 4. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024482024 Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 45.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081898 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17213 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.