Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
15000002552024 Ponorné kalové čerpadlo do suchej jímky pre závod Humenné 26,743.82 EUR áno 664/216/2023/UNL 4600079872 6. 5. 2024 PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk 960 01, Zvolen, Jesenského 63 36647861
12000029152024 Revízie a opravy chlórovacích zariadení. 4,072.80 EUR áno 492/130/2023/UNL 4600080801 29. 4. 2024 Systém inžinierskych služieb,spol. 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 17317169
12000029142024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,040.96 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 5. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000029122024 Nájomné za fľaše - technické plyny. 54.00 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081712 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000029042024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 1,656.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 5. 5. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000028942024 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 6,030.72 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 2. 5. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000028912024 12000028912024 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080559 30. 4. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000002512024 Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 55,573.13 EUR nie 623/200/2023/UNL 4600079710 6. 5. 2024 GMT Plus, s.r.o. 040 11, Košice, Popradská 57 36197441
12000028872024 Zmluva o poskytovaní právnej služby 3,000.00 EUR áno 56/4/2024/UVO 4600081166 6. 5. 2024 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. 040 01, Košice, Thurzova 7 36860930
12000028862024 Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac apríl 2024 7,891.92 EUR áno 106/12/2024/UNL 4600081975 6. 5. 2024 Balsam, s.r.o. 085 01, Bardejov, Slovenská 5 36488925
12000028802024 Oprava poruchy na objekte RAK 1 201.60 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600082132 8. 5. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000028762024 Dátové služby pre telemetrické systémy 637.55 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080595 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028752024 12000028752024 222.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028732024 12000028732024 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000028722024 12000028722024 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000015682024 Chemikálie pre úpravu vôd. 335.66 EUR áno 95/8/2024/UNL 4500133269 23. 4. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000028682024 v zmysle RD a CP č. OP02-2024-0162 473.88 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600081839 5. 5. 2024 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000015632024 Formovací plyn je pre HS Snina 140.40 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133613 29. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000028662024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 319.76 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080578 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000028642024 Pokládka živičných povrchov na komunikácie 4,255.55 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600080669 8. 5. 2024 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.