Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000055532024 Servis a opravy dúchadiel Aerzen 562.01 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600082506 11. 8. 2024 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000055562024 12000055562024 1,661.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080567 31. 7. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000055552024 Dohoda o Voice VPN 3,097.86 EUR áno 456/113/2023/UNL 4600080556 31. 7. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000055522024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 82.63 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 8. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000055502024 Dátové služby pre telemetrické systémy 112.57 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 2. 8. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000031892024 odber povrchovej vody na pitné účely 3,066.49 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 11. 8. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000055422024 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník 3,764.98 EUR áno 410/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082960 7. 8. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000055312024 Technické plyny. 106.92 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081948 8. 8. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000031852024 odber povrchovej vody na pitné účely 1,152.50 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 11. 8. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000055292024 Zabez.technickej podpory, pravidelných servis.prehiadok, údržby a servis.zásahov na technolog.zariadeniach na ČOV a ÚV 308.40 EUR áno 487/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082883 11. 8. 2024 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
12000055252024 Zabez.technickej podpory, pravidelných servis.prehiadok, údržby a servis.zásahov na technolog.zariadeniach na ČOV a ÚV 3,399.60 EUR áno 487/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082952 11. 8. 2024 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
12000055222024 12000055222024 151.40 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080647 7. 8. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000055162024 12000055162024 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080559 31. 7. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000055132024 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 9,792.00 EUR áno 489/2024/DZ/UNAL/ZML 4600082909 1. 8. 2024 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000055072024 Poštová zmluva 603.60 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080948 7. 8. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000054892024 Dátové služby pre telemetrické systémy 11.29 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080598 7. 8. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000031702024 Vodný roztok síranu železitého pre ČOV 4,224.00 EUR áno 545/2024/DZ/UNAL/ZML 4500134888 14. 8. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000031642024 odber povrchovej vody na pitné účely 1,204.97 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 4. 8. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000054862024 Dátové služby pre telemetrické systémy 399.40 EUR áno 377/103/2022/SN 4600080588 2. 8. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000054852024 Mapové dielo pre r. 2024 19,870.92 EUR áno 947/287/2022/UNL 4600080959 31. 7. 2024 CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 31612989
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17168 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.