Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000095272024 | Dohoda o Voice VPN | 2,968.04 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000010412024 | Mobilné zariadenia na triedenie a drvenie stavebného odpadu. | 222,000.00 | EUR | nie | 731/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083579 | 9. 1. 2025 | RESTA s.r.o. | 750 02, Přerov, Kojetínská 3120/75 | 14616807 |
| 12000000572025 | Závod Humenné | 80.26 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081855 | 19. 1. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000095242024 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel. | 427.25 | EUR | áno | 556/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082935 | 19. 1. 2025 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000010402024 | Pavlovce nad Uhom-homogenizačná nádrž | 149,213.18 | EUR | nie | 608/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083202 | 14. 1. 2025 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000095222024 | ČOV Snina-zneškodnenie-zhodnotenia I.Q. kat.č.19 08 01 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz | 813.22 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081194 | 12. 1. 2025 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000052372024 | Kamenica n/Cir | 6,769.48 | EUR | áno | 30/1/2024/ÚPVAK | 4600083335 | 16. 1. 2025 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 15000010392024 | KE, ul. Hradbová kanalizačná stoka a kanalizačné prípojky, verejný vodovod a vodovodné prípojky-prepojenie | 95,116.76 | EUR | nie | 682/2024/DZ/UPRIV/ZM | 4600083208 | 12. 1. 2025 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 15000010372024 | Košice, ul. Mlynárska - rekonštrukcia kanalizácie | 17,194.11 | EUR | nie | 767/2024/DZ/UPRIV/ZM | 4600083522 | 14. 1. 2025 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 11000000262025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky. | 572.00 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500136049 | 9. 1. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000052362024 | - Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery výrobcu SENSUS | 1,810.20 | EUR | áno | 853/2024/DZ/UEDASOM/ | 4500135705 | 12. 1. 2025 | Sensus Slovensko, a.s. | 916 01, Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194 | 35817887 |
| 15000010352024 | Pripojovací poplatok za odberné miesto stavba : Fotovoltická elektráreň Topoľany | 93,456.72 | EUR | áno | 710/15/2022/ÚSODHM | 4600075576 | 8. 1. 2025 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 042 91, Košice, Mlynská 31 | 36599361 |
| 12000095032024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov | 1,067.15 | EUR | áno | 445/2024/DZ | 4600083802 | 14. 1. 2025 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 15000010322024 | Kúpna zmluva Stavba: „Fintice kanalizácia – čerpacia stanica“ | 1.00 | EUR | nie | 895/2024/DZ/PU/ZML | 4600084469 | 8. 12. 2024 | Obec Fintice | 082 16, Fintice, Grófske nádvorie 210/1 | 00327018 |
| 11000052282024 | Zimné a celoročné pneumatiky | 567.19 | EUR | áno | 933/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135880 | 2. 1. 2025 | ORION AUTO, s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 | 36466581 |
| 11000052242024 | pre HS VSS-K | 680.40 | EUR | áno | 853/2024/DZ/UEDASOM/ | 4500135683 | 12. 1. 2025 | Sensus Slovensko, a.s. | 916 01, Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194 | 35817887 |
| 12000000382025 | Technické plyny | 30.44 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081778 | 19. 1. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000094982024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 119.75 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000052222024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 206,471.78 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 13. 1. 2025 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000094972024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 623.87 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17030 položiek