Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000019732023 Komponenty na výrobu vodomerných šácht 54,885.60 EUR áno 143/25/2023/UNL 4500129404 8. 5. 2023 TITAN-TATRAPLAST s r. o. 034 81, Liskova, Liskova 768 36440124
11000019672023 Chemikálie pre úpravu vôd 707.62 EUR áno 166/29/2023/UNL 4500129477 9. 5. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000025642023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 3,529.67 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 10. 5. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000025632023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 480.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076723 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025602023 školenie obsluha tlakových nádob 144.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077326 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025592023 - Oprava vozidla Mercedes - Benz, Vito 712.44 EUR áno 25/9/2023/UNL 4600078170 8. 5. 2023 RBPP TRADING, spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 36458201
12000025582023 Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 545.87 EUR nie 990/216/2022/ÚP 4600076421 2. 5. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000025562023 školenie kurič kotlov nad 100 kW 228.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077322 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025542023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 5,832.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 2. 5. 2023 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000025482023 HSPČ-doprava 403.91 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025472023 HSPČ-doprava 487.97 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
11000019592023 OOPP 552.96 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500129369 8. 5. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000025452023 HSPČ-doprava 333.38 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025442023 Dátové služby pre telemetrické systémy 453.82 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076742 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025422023 HSPČ-doprava PFA-2023/0002 443.94 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600078144 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025412023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 176.45 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076729 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025402023 HSPČ-doprava 173.99 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025392023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 27.77 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025382023 školenie obsluha kotlov 132.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077218 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025362023 HSPČ-doprava 649.09 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 10. 5. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000025322023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 384.44 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025312023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 102.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025292023 Dátové služby pre telemetrické systémy 394.98 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025242023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 142.74 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025222023 Dátové služby pre telemetrické systémy 236.10 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000025202023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 124.21 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025192023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 975.85 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600077982 3. 5. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000025182023 Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy 2,746.67 EUR áno 991/217/2022/ÚP 4600076419 2. 5. 2023 HC Košice s.r.o. 040 01, Košice, Nerudova 12 36198072
12000025172023 školenie obsluha tlakových nádob stabilných 72.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077220 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025162023 zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 10,738.31 EUR áno 364/97/2022/UNL 4600074284 4. 5. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000025152023 Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 15,240.00 EUR áno 596/211/2022/UNL 4600075859 10. 5. 2023 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o 080 01, Prešov, Baštová 38 31709117
12000025142023 školenie-montáž a demontáž lešenia 54.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600077692 8. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000025072023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000025062023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000002642023 Kanalizácia Ruskov 16,355.12 EUR nie 374/102/2022/UNL 4600074825 9. 5. 2023 THterm, s.r.o. 040 14, Košice, Brestová 1 43886221
11000019342023 OOPP. 227.35 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500129627 8. 5. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000019322023 Dodávka letných a celoročných pneumatík 13,127.88 EUR áno 241/41/2023/UNL 4500129833 1. 5. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000019312023 Dodávka letných a celoročných pneumatík 5,515.97 EUR áno 241/41/2023/UNL 4500129833 3. 5. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000024912023 Strážna služba 8,491.39 EUR áno 277/56/2022/UVO 4600073998 3. 5. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000002632023 Geodetické zameranie pre stavbu: Prešov, ul. Tatranská –Ružová - rekonštrukcia vodovodu 1,557.60 EUR áno 109/12/2022/UNL 4600077165 8. 5. 2023 JPC s.r.o. 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A 36205818
12000024902023 Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie 4,494.19 EUR nie 454/144/2022/UNL 4600077044 3. 5. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000024892023 Školenie elektrotechnikov 51.00 EUR áno 365/98/2022/UNL 4600076937 4. 5. 2023 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 040 22, Košice, Clementisova 5 36607959
12000024852023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 29.79 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000019252023 Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa 31,422.12 EUR áno 218/38/2023/UNL 4500129706 4. 5. 2023 SUNOB Invest, s.r.o. 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 45724521
12000024832023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 600.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 4. 5. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000024822023 Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 600.00 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076889 4. 5. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000024812023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 30. 4. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000024802023 Dátové služby pre telemetrické systémy 273.18 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000024772023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 331.75 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 5. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000019202023 zásypový materiál pre závod Prešov 860.11 EUR áno 105/17/2023/UNL 4500129170 4. 5. 2023 EKOPRIM,s.r.o. 080 01, Prešov, Strojnícka 17 31710115
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16915 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.