Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
15000005402026 ČS Dubník VDJ Dubník VDJ Udavské VDJ Zbudské Dlhé VDJ Snina 2x400 27,791.75 EUR áno 4600090139 2. 8. 2026 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
15000005412026 Rekonštrukcia vod. dispečingu 25,746.80 EUR nie 4600090079 2. 8. 2026 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000054882026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... 553.29 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600090970 28. 7. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000054902026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 51.66 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088712 3. 8. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000054922026 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel 214.83 EUR áno 4600091092 6. 8. 2026 Auto Gábriel, s.r.o. Košice 040 17, Košice, Ulica osloboditeľov 70 31699090
12000054942026 Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex 315.24 EUR áno 1389/2025/DZ/UIT/ZML 4600088712 3. 8. 2026 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000054732026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov 822.50 EUR áno 4600091075 5. 8. 2026 HEXIM, s.r.o. 085 01, Bardejov, Štefánikova 4325 45575932
12000054752026 Naloženie, odvoz a vykládka odpadu č. 190805 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 12,197.90 EUR áno 4600090874 30. 7. 2026 PRIM-EKO, s.r.o. 093 03, Vranov nad Toplou, Veterna 979/32 36517411
12000054762026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 696.18 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600090844 6. 8. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000054612026 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 588.60 EUR nie 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089032 9. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000027692026 Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače 5,385.56 EUR áno 259/34/2024/UVO 4500140713 9. 8. 2026 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 085 06, Prešov, Bardejovská 10 31731988
11000027712026 Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s 1,249.68 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140781 9. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000027732026 Vodomerné plomby a tesnenia 2,135.28 EUR áno 4500140634 4. 8. 2026 NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan 929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56 14063204
12000054702026 Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody 895.44 EUR áno 4600088627 11. 8. 2026 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000054722026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov. 34,863.24 EUR nie 4600091088 9. 8. 2026 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
11000027742026 Povrchová voda 876.84 EUR áno 271/1/2023/UPVAK 4600090923 9. 8. 2026 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000027752026 Povrchová voda 14,205.55 EUR áno 271/1/2023/UPVAK 4600090923 9. 8. 2026 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000027762026 Technické plyny 369.49 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140724 4. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000054472026 Poštové služby 9.10 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089054 9. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000027632026 Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné 2,259.77 EUR áno 4500140604 10. 8. 2026 MIVA spol. s.r.o. 053 11, Smizany, Mlynska 13 31681212
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.