Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000031872023 Opravy motorových vozidiel. 536.04 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600078360 29. 5. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000031812023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 3,631.38 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 6. 6. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031752023 Opravy motorových vozidiel. 352.80 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600078296 29. 5. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
11000024182023 Materiál je pre závod Humenné 161.31 EUR áno 217/37/2023/UNL 4500129867 5. 6. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
12000031742023 Opravy motorových vozidiel. 1,137.60 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600078361 29. 5. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
11000024172023 Materiál je pre závod Humenné 2,549.72 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500129452 4. 6. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000031692023 Opravy motorových vozidiel. 567.91 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600078362 29. 5. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000031642023 Pokládka živičných povrchov 3,339.96 EUR nie 419/127/2022/UNL 4600077154 24. 5. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000031632023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 284.93 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000024102023 Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná 721.21 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500130047 4. 6. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000031612023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 124.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000003482023 Geometrický plán na zriadenie vec. bremena stavba :"Bardejovská Nová Ves, ul. Záhradná – stavebná úprava vodovodu“ 576.00 EUR áno 948/288/2022/USAN 4600078235 4. 6. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000031582023 Pokládka živičných povrchov 1,959.80 EUR nie 419/127/2022/UNL 4600077154 5. 6. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
12000031572023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031552023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031542023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031512023 Servis zariadení na úpravu vody. 328.80 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600078364 4. 6. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000024052023 Zariadenia pre potreby merania hladiny vody, teploty a atmosférického tlaku vo vodárenských zdrojoch so zberom dát 26,791.00 EUR nie 216/36/2023/UNL 4500129800 4. 6. 2023 Ekotechnika s.r.o. 252 29, Karlík u Prahy, K Třešňovce 700 25147501
12000031502023 Závod Humenné celoročná 14.14 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 4. 6. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000031492023 Závod Humenné celoročná 73.87 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 4. 6. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000031482023 Závod Humenné celoročná 42.41 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600077260 4. 6. 2023 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000031452023 Dátové služby pre telemetrické systémy 241.49 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031422023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 117.60 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077997 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031412023 Dátové služby pre telemetrické systémy 588.76 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076741 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031402023 Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce obdobie 1-4/2023 154.08 EUR áno 212/38/2022/UNL 4600077481 21. 5. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000031392023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 130.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077997 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031382023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 27,204.87 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 4. 6. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031362023 Pozáručný nepredvídateľný servis 274.40 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000031342023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry 30,168.00 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600078498 31. 5. 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 36856584
12000031332023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 323.62 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076728 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031322023 Pozáručný nepredvídateľný servis 186.74 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
11000024032023 OOPP pre prac. HS VSS-K 737.94 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500130119 4. 6. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000031312023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,642.76 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000031292023 Pozáručný nepredvídateľný servis 361.62 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000031262023 Pozáručný nepredvídateľný servis 408.71 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000031242023 Pozáručný nepredvídateľný servis 220.39 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000031232023 Pozáručný nepredvídateľný servis 769.64 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 31. 5. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000031222023 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 4,137.00 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600078146 26. 5. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
15000003462023 Kúpa kanalizácie a ČS Dvorianky 48,692.00 EUR nie 252/10/2023/ZÁVODTV 4600078353 10. 5. 2023 Obec Dvorianky 076 62, Dvorianky, Lipová 79/1 00331511
12000031062023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 185.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000003422023 Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov 38.40 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600078310 1. 6. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000031052023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 4. 6. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000003412023 Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov 19.20 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600078393 1. 6. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000031032023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry 6,162.00 EUR áno 65/12/2023/ÚP 4600078498 31. 5. 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 36856584
12000031012023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod 244.44 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600078432 5. 6. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000031002023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 29.03 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000030982023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod 195.54 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600078437 5. 6. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000030972023 Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 844.56 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600078123 28. 5. 2023 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000030962023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod 310.27 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600078298 5. 6. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000030932023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod 245.44 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600078298 5. 6. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16915 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.