Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000029072026 Biela technika a príslušenstvo. 299.00 EUR áno 4500140584 13. 8. 2026 Elektroservis VV, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 50 44602731
12000057282026 Pozáručný servis a oprava 1,080.26 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600091153 12. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057292026 Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov 5,255.10 EUR áno 2531/2026/DZ/UNAHS/Z 4600091114 9. 8. 2026 HYDREX Bratislava s.r.o. 811 02, Bratislava, Haydnova 19 53111877
11000029092026 Dodávka zemného plynu 200.67 EUR áno 422/32/2003/PO 4600089047 10. 8. 2026 Sanas,a.s 083 01, Sabinov, Hollého 37 36458562
12000057302026 Oprava a servis zameriavacích zariadení 689.42 EUR áno 4600090877 6. 8. 2026 Radeton SK s.r.o. 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 36344010
12000057312026 Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia 94.60 EUR áno 4600090593 2. 8. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000057322026 Pozáručný servis a oprava 2,784.56 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600091153 12. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057332026 Pozáručný servis a oprava 869.52 EUR áno 4600091051 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057342026 Pozáručný servis a oprava 752.32 EUR áno 4600091050 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057352026 Pozáručný servis a oprava 802.91 EUR áno 4600091049 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
16635 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.