Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000076242023 HSPČ-doprava celoročná 237.56 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076705 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076222023 HSPČ-doprava 1,120.04 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076202023 HSPČ-doprava 1,068.38 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076162023 HSPČ-doprava 333.04 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076152023 HSPČ-doprava 401.24 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076142023 Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok 7,800.00 EUR áno 1017/317/2022/UNL 4600076435 30. 11. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000076122023 HSPČ-doprava 398.60 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 11. 12. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000076082023 Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov 15,758.16 EUR nie 214/36/2021/ÚP 4600076456 7. 12. 2023 Klub akcionárov VVS a.s., o.z. 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 52861058
11000055422023 Materiál je pre KUS Snina CP2277768 2,655.12 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500131917 10. 12. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000076042023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000055372023 Platba za prístup 584.21 EUR áno 1024/44/2022/ÚSODHM 4600077348 10. 12. 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a 35815256
12000075892023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 217.15 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600080142 3. 12. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
11000055302023 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 84.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132317 3. 12. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000075772023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075742023 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 8,859.15 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078748 4. 12. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000075722023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 3,529.46 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 10. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000075712023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 7. 12. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000075692023 Opravy mot. vozidiel. 953.04 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080243 10. 12. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
11000055242023 Chemikálie pre úpravu vôd 353.81 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131616 28. 11. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000075642023 Dátové služby pre telemetrické systémy 360.94 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075622023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 332.58 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075542023 Poštové služby. 284.30 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077037 10. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000009682023 Čerpadlo pre závod Prešov - ČOV Prešov v počte 2ks 20,331.00 EUR áno 536/155/2023/UNL 4600079373 5. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000075462023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 27,597.24 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 6. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000055212023 Chlorňan je pre potreby závodu 707.62 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131618 28. 11. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000075312023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 78.07 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 30. 11. 2023 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000075302023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075292023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,156.77 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 6. 12. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000075282023 Oprava GPS 138.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600080230 7. 12. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000009672023 Čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks - príslušenstvo a montáž k čerpadlám 44,812.49 EUR áno 541/160/2023/UNL 4600079796 3. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000075252023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000009662023 Evakuačná stanica Sigma ZZ 2x50-UVHJ-190 pre závod Bardejov 53,250.00 EUR áno 424/93/2023/UNL 4600079022 4. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
15000009652023 Kalša-ČOV-modernizácia TG 15,413.08 EUR nie 567/179/2023/UNL 4600079714 7. 12. 2023 PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk 960 01, Zvolen, Jesenského 63 36647861
12000075232023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 91.90 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076721 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075212023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 642.79 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076721 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075182023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 12.40 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077023 7. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000009632023 Vykurovacia technika pre závod Michalovce v počte 4 ks 50,252.00 EUR nie 464/116/2023/UNL 4600079023 4. 12. 2023 METAL DESING SK s.r.o. 071 01, Michalovce, ZVONČEKOVÁ 3594/6 47489367
12000075172023 Dátové služby pre telemetrické systémy 383.30 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076734 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000055122023 OOPP 3,243.49 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132218 27. 11. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000075162023 Dátové služby pre telemetrické systémy 671.68 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076734 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075152023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077998 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000009622023 Spracovanie PD: KPS Vysoká nad Uhom - KPS Pavlovce nad Uhom - prepojenie výtlačných potrubí 15,264.00 EUR áno 519/147/2023/UNL 4600079471 7. 12. 2023 Enviroline, s.r.o.,Košice 040 01, Košice, Svätoplukova 37 31713645
12000075142023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077998 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075132023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077998 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075082023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 30. 11. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075062023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 496.42 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076723 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000009612023 Čerpadlá pre závod Prešov - KČS Pečovská Nová Vec v počte 2 ks - príslušenstvo a montáž 9,545.06 EUR áno 540/159/2023/UNL 4600079797 5. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
15000009602023 Ponorné kalové čerpadlá pre závod Humenné v počte 9 ks 13,684.18 EUR áno 648/210/2023/UNL 4600079721 7. 12. 2023 PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk 960 01, Zvolen, Jesenského 63 36647861
12000075022023 Dátové služby pre telemetrické systémy 518.03 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075002023 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 4,813.89 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600079972 5. 12. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16888 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.