Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000082732023 Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky 30,712.50 EUR áno 306/65/2022/UNL 4600074247 1. 1. 2024 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 47759771
12000082722023 HSPČ-doprava celoročná 350.42 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076705 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082712023 HSPČ-doprava 123.64 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082682023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 104.40 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000011052023 Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov 88.20 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600080340 4. 1. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000000042024 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE 1,902.54 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500132533 4. 1. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000082572023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,308.99 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 7. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000011032023 Kúpa kanalizácie stavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV 22,153.33 EUR nie 709/67/2023/IU 4600080020 20. 12. 2023 Obec Tušice 072 02, Tušice, Tušice 130 00325911
12000082502023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 33.77 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082472023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082462023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 7. 1. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
11000059162023 HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka 6,405.28 EUR áno 592/2/2023/ÚPVAK 4600079440 7. 1. 2024 Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 31577920
11000059152023 Zimné pneumatiky na autobus SETRA KE 743 JC 2,095.66 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132602 4. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000082412023 HSPČ-doprava CP-4023127 KEZ093 472.68 EUR áno 45/14/2023/INL 4600080309 4. 1. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082402023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082392023 Dátové služby pre telemetrické systémy 631.85 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082382023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 2,232.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 2. 1. 2024 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000082372023 Servis a opravy dúchadiel Aerzen. 2,049.14 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600080239 17. 12. 2023 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000082362023 Aktualizácia mapy-vodovody v pôsobnosti VVS, a.s. Košice 25,920.00 EUR áno 651/213/2023/UNL 4600079793 1. 1. 2024 DHI SLOVAKIA, s.r.o. 831 03, Bratislava, Hattalova 12 35857579
12000082352023 HSPČ-doprava CP-4023131 1,059.96 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600080354 4. 1. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082342023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 71.32 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082332023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082322023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 6,231.74 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 3. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000082312023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.53 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082302023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 88.80 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000010972023 Kúpa pozemku pre stavbu: Rakovec nad Ondavou, Kanlizácia a ČOV, časť stavby 5.00 EUR nie 688/105/2023/ÚP 4600080601 5. 12. 2023 Obec Rakovec nad Ondavou 072 03, Rakovec nad Ondavou, Hlavná 209 00325708
12000082262023 Opravy motorových vozidiel. 160.80 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080461 1. 1. 2024 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
12000082242023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 64.67 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082232023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082202023 Pozaručný servis stavebných mechanizmov. 324.30 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600080518 3. 1. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082192023 Oprava prístupovej cesty HS dopravy a ČOV 42,356.92 EUR nie 445/106/2023/UNL 4600079118 1. 1. 2024 EL SK, s.r.o. 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 48026361
12000082182023 Oprava trafostanice pre vodárenské objekty závodu Prešov 31,721.00 EUR nie 453/111/2023/UNL 4600079123 14. 1. 2024 Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 37355716
12000082142023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 28,890.51 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 4. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000082132023 Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie 15.60 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076436 19. 12. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000082122023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 225.41 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082112023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082092023 Oprava hlavnej AB a strechy nad garážami na ČOV Bardejov 44,515.86 EUR nie 521/148/2023/UNL 4600079739 1. 1. 2024 TECORA, s.r.o. 085 01, Bardejov, Kellerova 900/9 50629875
12000082042023 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa 1,063.44 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078175 17. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000082022023 Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. 3,696.00 EUR áno 18/8/2023/UNL 4600079825 3. 1. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000082012023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 296.60 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076724 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082002023 Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. 4,446.91 EUR áno 122/21/2023/UNL 4600079783 3. 1. 2024 Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov 085 01, Bardejov, Richvald 51 33688656
12000081972023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 723.78 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600080298 21. 12. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000081962023 Dátové služby pre telemetrické systémy 252.38 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081952023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 319.50 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076728 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081942023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 126.97 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000010892023 Čerpadlá pre závod Košice v počte 9 ks 8,727.26 EUR áno 539/158/2023/UNL 4600079411 21. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000081932023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000081922023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 329.11 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000081912023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 121.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000010882023 Kúpa kanalizácie a ČOV stavba : Nižný Klátov - dobudovanie kanal. pre BD a MŠ 2.00 EUR nie 710/68/2023/IÚ 4600080111 19. 12. 2023 Obec Nižný Klátov 044 12, Nižný Klátov, Hlavná 1/1 00324507
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16888 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.