Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000031722024 12000031722024 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031712024 12000031712024 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031692024 12000031692024 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080564 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000031682024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 216.50 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600081059 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000016942024 odber povrchovej vody 18,092.23 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600081116 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000031592024 Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) 915.54 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600081457 14. 5. 2024 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000016902024 Motorová nafta 14,330.87 EUR áno 133/17/2024/ÚVO 4500133928 16. 5. 2024 T a M trans spedition, s.r.o. 935 52, Šarovce, Šarovce 545 34140425
12000031522024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 649.01 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080579 9. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000031442024 Technické plyny 57.96 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081995 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031422024 Technické plyny 51.30 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081995 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000016852024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 7,615.20 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133671 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000016842024 Spotrebný materiál do tlačiarní GR 492.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133372 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
11000016832024 Technické plyny. 101.52 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 5. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000016772024 povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín 218,729.87 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080612 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016742024 ÚV Stakčín 5,489.28 EUR áno 319/55/2023/UNL 4500133732 8. 5. 2024 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
12000031262024 Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 1,264.80 EUR nie 364/64/2023/UNL 4600078779 15. 5. 2024 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
11000016672024 Technické plyny. 150.54 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133878 12. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031222024 Školenie obsluhy plynných chlorátorov 96.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600082014 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031092024 Poštové služby 47.30 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081010 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000031082024 Školenie - obsluha tlakových nádob stabilných 18.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081919 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000016622024 odber povrchovej vody na pitné účely 350.48 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 6. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016612024 odber povrchovej vody na pitné účely 2,292.62 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000031072024 Školenie - obsluha plynných chlorátorov 288.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600081920 16. 5. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000031052024 Dohľadový audit EnMS 3,493.92 EUR áno 148/5/2022/ÚSODHM 4600081578 29. 4. 2024 SGS Slovakia, spol. s r.o. 040 11, Košice, Kysucká 14 31350810
11000016592024 odber povrchovej vody na pitné účely 780.95 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080908 12. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016582024 Technické plyny. 617.88 EUR áno 112/14/2024/UNL 4500133824 14. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000031012024 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 86.27 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600080749 2. 5. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
11000016572024 Materiál je pre ČOV Humenné 630.63 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500133903 14. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000030952024 Závod Humenné 54.00 EUR áno 104/10/2024/UNL 4600081855 16. 5. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
12000030932024 Servis vybraných zariadení na: ČOV Humenné, ČOV Snina, ČOV belá n/C, VDJ 250 Sokolej,RŠ Kamienka,ÚV Z. Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV ML 4,955.58 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600081468 16. 5. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
11000016452024 HSVa K Snina Odber povrchovej vody 352.25 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080666 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000016422024 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500133359 14. 5. 2024 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
12000030822024 Servis kogeneračnej jednotky 900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000030812024 Servis kogeneračnej jednotky 27,000.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600081215 13. 5. 2024 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
15000002722024 Jednorázová náhrada za zriadenie VB pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 974.63 EUR nie 241/116/2024/ÚP 4600082099 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
12000030802024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 713.20 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030792024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 1,512.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000030782024 Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných 552.76 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080632 14. 5. 2024 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
11000016382024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 7,110.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133897 14. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
15000002692024 Vecné bremeno pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia 758.02 EUR nie 242/117/2024/ÚP 4600082100 22. 4. 2024 Slovenský pozemkový fond 811 04, Bratislava, Búdkova 36 17335345
11000016322024 Spotrebný materiál pre tlačiarne 3,099.60 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500133592 15. 5. 2024 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000030572024 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 21,339.72 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080934 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000002672024 ČOV Koprivnica-Stuľany 41,930.29 EUR nie 426/128/2022/UNL 4600075552 13. 5. 2024 Vodohospodárske stavby, a.s. 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 31322301
12000030522024 12000030522024 41.90 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 5. 5. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000030432024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 269.14 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080571 2. 5. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000030422024 HS Humenné celoročná 124.80 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080943 9. 5. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000030382024 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 6,620.40 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600079852 12. 5. 2024 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000030302024 Závod Humenné 137.09 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600080660 8. 5. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
11000016122024 ÚV Danová Odber povrchovej vody 1,826.45 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080658 8. 5. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000030282024 Prenájom tlakových fliaš - technické plyny. 69.12 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081695 16. 4. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 50)
16736 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.