Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
00500002042026 DN Júl 2026 309.00 EUR áno 4500140734 29. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
11000028752026 DNS VAKM výzva 63/2026 pre závod Rožňava pre Časť 1 - Certifikované tovary 49,322.02 EUR áno 4500140631 27. 7. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000056062026 Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 1,162.35 EUR áno 4600090904 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028472026 ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie 804.42 EUR áno 4500140663 11. 8. 2026 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000056072026 Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 6,014.70 EUR áno 4600090895 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028482026 ND pre MM opravované svojpomocne 608.74 EUR áno 4500140735 9. 8. 2026 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. predaj.Herlianska 1101/84 093 03 Vr 094 09, Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 23 36498548
11000028502026 Nákup pneumatík 7,292.92 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140818 9. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056082026 Podpora konsolidovaného reportingu platformy PowerBI 1,196.79 EUR áno 4600090684 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028512026 "DNS VAKM výzva 61/2026 - pre závod Humenné pre časť 2 - necertifikované tovary 4,523.94 EUR áno 4500140644 10. 8. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
11000028522026 DNS VAKM výzva 59/2026 pre závod Košice - pre Časť 1 480.93 EUR áno 4500140575 12. 8. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
11000028742026 Drobný nákup júl 2026 499.00 EUR áno 4500140693 20. 7. 2026 PLANEO FAST PLUS, a.s. 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 35712783
12000056432026 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava. 1,569.54 EUR áno 1946/2025/DZ/PU/ZML 4600090794 13. 7. 2026 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
12000056462026 Vytýčenia podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka FibreNet, s.r.o. 275.52 EUR áno 4600090763 21. 7. 2026 FibreNet, s.r.o. 831 04, Bratislava, Tomášikova 12735/64 36747572
12000056472026 Servisné prehliadky, práce a opravy - nákl.vozidlá 454.61 EUR áno 4600090948 16. 8. 2026 Hedin Automotive Prešov s.r.o. 080 05, Prešov, Petrovanská 36 36458236
12000056522026 Stanovenie pomeru biogénneho a fosílneho uhlíka 14C v kalovom plyne 9,370.00 EUR nie 4600090917 16. 8. 2026 Technické služby ochrany ovzduší prev: Železárenská 1958 272 143 00, Praha, Urbánkova 3367 25079140
12000056542026 Oprava po PU-krupobitie 4,213.07 EUR áno 4600091183 13. 8. 2026 Hagel Service spol. s r. o. 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 44981520
12000056552026 Oprava po PU-krupobitie 4,413.73 EUR áno 4600091183 13. 8. 2026 Hagel Service spol. s r. o. 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 44981520
12000056562026 Oprava po PU-krupobitie 1,782.02 EUR áno 4600091183 13. 8. 2026 Hagel Service spol. s r. o. 905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19 44981520
00500002022026 Vyúčtovanie DN-služby 789.05 EUR áno 4500140755 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
00500002032026 DN Júl 2026 25.40 EUR áno 4600091066 29. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16612 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.