Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
00500002092026 Drobný nákup júl 2026 1,319.75 EUR áno 4600090998 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000056582026 Poskytovanie právnej služby 7,564.50 EUR áno 1457/2025/DZ/PU/ZML 4600086591 16. 8. 2026 doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. 040 01, Košice, Hlavná 25 52651258
11000028762026 "DNS VAKM výzva 61/2026- pre závod Humenné pre časť 1 - certifikované tovary 523.24 EUR áno 4500140645 16. 8. 2026 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000056592026 Systémová podpora modulu "Integrovaný manažérsky systém" 4,913.85 EUR áno 4600090689 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
12000056902026 Pozáručný servis a oprava 487.55 EUR áno 4600091053 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000056912026 Systémová podpora modulu "Materiálové rezervácie" 3,569.46 EUR áno 4600090687 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
12000056922026 12000056922026 1,164.81 EUR áno 4600091148 12. 8. 2026 DEKS s.r.o. 926 01, Sereď, Námestie slobody 29/5 56717962
11000028952026 Pneumatiky 10,564.10 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140853 17. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000028962026 Plotové systémy a betónové stĺpiky 1,107.00 EUR áno 4500140705 17. 8. 2026 MOVIR, s.r.o. 080 05, Prešov, Pionierska 8 36505862
12000056952026 Opravy čerpadiel zn. FLYGT 1,769.67 EUR áno 1538/2025/DZ/PU/ZML 4600090800 12. 8. 2026 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000056962026 Systémová podpora modulu "Personalistika" 1,799.49 EUR áno 4600090686 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
12000056972026 Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov 216.48 EUR áno 4600091116 12. 8. 2026 RACOM SLOVENSKO, s.r.o. 958 01, Partizánske, Moyzesova 417/14 34142347
12000056982026 Ročný periodický servis, vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a opráv chlorovacích zariadení Wallace and Tiernan 4,098.36 EUR áno 4600090670 9. 8. 2026 Systém inžinierskych služieb,spol. 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 17317169
00500002082026 Drobný nákup júl /2026 1,034.10 EUR áno 4500140717 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
11000028922026 Nákup vodomerov 31,382.22 EUR áno 2165/2026/DZ/PU/ZML 4500140535 6. 8. 2026 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
12000056882026 Systémová podpora modulu "Biometrický podpis" 2,118.06 EUR áno 4600090692 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028932026 Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s. 8,785.45 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS 4500140823 16. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056892026 Prenájom nákladných motorových vozidiel s obsluhou/ bez obsluhy 376.13 EUR áno 4600090958 13. 8. 2026 Podielnicke družstvo ONDAVA Stropko 091 01, Stropkov, Šarišská ulica 31708722
12000056252026 Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou 8,514.61 EUR nie 1623/2025/DZ/PU/ZML 4600088290 16. 7. 2026 E.T.K., s.r.o. 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 36175340
11000028682026 Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice 12,757.56 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140793 12. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16612 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.