Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000028792026 Pneumatiky 1,639.64 EUR áno 2614/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140853 16. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000056682026 Posudok k dlhopisom Voda spieva I. a ich vplyvu na cenu vodného a stočného 15,375.00 EUR nie 4600089317 29. 7. 2026 Podnikovohospodárska fakulta Košice EU v Bratislave 041 30, Košice, Tajovského 13 00399957
12000056692026 Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky III." 4,686.30 EUR áno 4600090699 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
12000056702026 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových 4,200.45 EUR áno 2071/2026/DZ/PU/ZML 4600089541 12. 8. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000056712026 Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ 730.62 EUR áno 2068/2026/DZ/PU/ZML 4600089571 12. 8. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000056602026 Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky IV." 4,693.68 EUR áno 4600090697 11. 8. 2026 Arminius IT s.r.o. 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 45429693
11000028782026 Elektrické náradie MM a príslušenstvo 395.01 EUR áno 4500140840 17. 8. 2026 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. predaj.Herlianska 1101/84 093 03 Vr 094 09, Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 23 36498548
12000056612026 Vyknávanie činností súvisiace s prípravou a realizáciou obstarávania 78,277.20 EUR áno 2217/2026/DZ/PU/ZML 4600090011 17. 8. 2026 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 811 04, Bratislava, Gaštanová 13 36356794
12000056622026 12000056622026 399.75 EUR áno 4600090984 28. 7. 2026 Štefan Nedzbala 093 03, Davidov, Davidov 238 37353993
12000056632026 Vypracovanie odborných analýz 3,075.00 EUR áno 2303/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090653 16. 8. 2026 Znalecká organizácia TMKV, s. r. o. 040 01, Košice, Vencová 2382/4 54287618
12000056642026 12000056642026 73.80 EUR áno 4600090984 8. 7. 2026 EKO-FBB s.r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 36471950
15000005602026 ČOV Michalovce-stavebné úpravy vyhnívacích nádrží 46,469.09 EUR nie 1799/2025/DZ/PU/ZML 4600087914 16. 8. 2026 PIEMONT, s.r.o. 040 01, Kosice, Rumunska 11 36578983
00500002052026 00500002052026 85.00 EUR nie 4600090984 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
15000005622026 Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou 50,107.56 EUR nie 2041/2026/DZ/PU/ZML 4600089398 13. 8. 2026 EKO SVIP, s.r.o. 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 36449717
12000057012026 Revízie VTZ EZ-NN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026 1,795.19 EUR áno 2068/2026/DZ/PU/ZML 4600089507 12. 8. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000057022026 Revízie VTZ EZ -BZ elektrozariadení Objednávka na ROK 2026 974.16 EUR áno 2068/2026/DZ/PU/ZML 4600089506 12. 8. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000057032026 Revízie VTZ EZ-VN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026 1,273.05 EUR áno 2069/2026/DZ/PU/ZML 4600089508 12. 8. 2026 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000057042026 Poštová zmluva uzatvorená na základe §26 zákona č.324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 939.90 EUR áno 1971/2025/DZ/PU/ZML 4600089023 9. 8. 2026 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000057052026 Nájomné za oceľovú fľašu / technické plyny 50.33 EUR áno 2349/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090927 9. 8. 2026 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 668 45344396
12000057062026 Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Michalovce 127.88 EUR áno 1950/2025/DZ/PU/ZML 4600088784 6. 8. 2026 TESPOL Michalovce, s.r.o. 071 01, Michalovce, Kapušianska 2 36171085
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16612 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.