Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000045582023 Chemikálie pre úpravu vôd 288.00 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131609 5. 10. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000045542023 Chemikálie pre úpravu vôd 710.52 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131609 5. 10. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000060042023 Dátové služby pre telemetrické systémy 522.42 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000045512023 Chlorňan je pre potreby závodu 1,243.01 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131618 5. 10. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000060032023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 4,210.39 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 8. 10. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000045502023 11000045502023 353.81 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131708 1. 10. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000060002023 školenie - viazači bremien 357.60 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079540 8. 10. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000045482023 OOPP 1,077.60 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131587 3. 10. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000059912023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 331.94 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059892023 Porucha elektrolyzéra 211.80 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600079592 3. 10. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000059832023 Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) 385.02 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600077412 4. 10. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000059802023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 28,853.22 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 5. 10. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000059792023 Servis dávkovacieho čerpadla NaCIO 327.23 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600079593 3. 10. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000059782023 Dátové služby pre telemetrické systémy 356.56 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000007382023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Nižná Kamenica – rekonštrukcia vodovodu 3,415.20 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078680 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000059742023 Pozáručný nepredvídateľný servis 3,963.71 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 5. 10. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000059712023 - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou 720.00 EUR áno 89/1/2023/ZÁVOD VV 4600077848 4. 10. 2023 IWIN TRADE spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 45448078
15000007372023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Revúca-prepojenie vodovodu RS Revúca s IBV za nemocnicou 441.60 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078674 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
11000045402023 Chemikálie pre úpravu vôd 288.00 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131609 5. 10. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000059682023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 306.32 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000007352023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Dneperská – rekonštrukcia vodovodu 583.20 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078673 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007342023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Krivany – preložka zhýbky pri SVP 583.20 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078682 4. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007332023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Vranov n/Topľou, ul. B.Nemcovej - rekonštrukcia vodovodu 1,291.20 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078688 4. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007322023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: RO Domaša –VDJ –rekonštrukcia prívodného potrubia pod cestou 441.60 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078678 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007312023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Udavské – rekonštrukcia zhýbky pod vodným tokom Udava 441.60 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078679 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007302023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Kamenná Poruba - rekonštrukcia vodovodu 583.20 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078675 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007292023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Veľké Kapušany, ul. Kúpeľná - rekonštrukcia kanalizácie 583.20 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078684 4. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000059622023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 5,004.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 1. 10. 2023 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000059602023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 50.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059532023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 131.94 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059522023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 68.62 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059512023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 176.60 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076729 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059502023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 32.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077992 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059492023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 5. 10. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000007232023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu:Zhotovenie rajónovej šachty v obci Dlhá Lúka časť Piesky 441.60 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078669 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
15000007222023 Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Košice, ul. Juhoslovanská – rekonštrukcia vodovodu 441.60 EUR áno 365/65/2023/UNL 4600078672 3. 10. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
12000059472023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 77.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059462023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 330.98 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076728 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059452023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 2.36 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077998 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059442023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 190.13 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077998 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059422023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 291.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077998 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059402023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 117.60 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077997 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059382023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 130.12 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077997 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059362023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 29.22 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059352023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 126.83 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059342023 Dátové služby pre telemetrické systémy 459.53 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076742 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059312023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 398.80 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059302023 Servis elektrolyzéra 1,282.24 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600079649 3. 10. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000059292023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 29.29 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059282023 Dátové služby pre telemetrické systémy 454.88 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000045302023 Koagulant 4,377.60 EUR áno 320/56/2023/UNL 4500130444 3. 10. 2023 VIzTEC Slovakia, s.r.o. 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 44137834
11000045292023 OOPP 2,332.10 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131576 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000059212023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 32.47 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000007182023 Pokládka asfaltobetónu 3,041.86 EUR nie 983/305/2022/UNL 4600077150 3. 10. 2023 Technicke služby mesta Svidník 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 31301347
15000007172023 Pokládka živičných povrchov 2,977.61 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600078852 2. 10. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
15000007162023 Pokládka živičných povrchov 13,046.43 EUR nie 407/88/2023/UNL 4600078852 1. 10. 2023 SANAS s.r.o. Rožňava 048 01, Rožňava, Štítnická 64 31717667
15000007152023 Prevzdušňovacie elementy pre závod Prešov 26,182.80 EUR áno 383/75/2023/UNL 4600078912 1. 10. 2023 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000059162023 Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. 4,605.72 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600079323 1. 10. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000059132023 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 1,510.32 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600079335 22. 9. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000059122023 Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE 2,260.02 EUR áno 342/90/2022/UNL 4600078989 26. 9. 2023 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000059082023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 199.37 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077995 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000059062023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 67.22 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000059052023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 91.98 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000045062023 Ochranné pracovné pomôcky. 1,386.29 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131545 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000059042023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,577.02 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058992023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 103.08 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058972023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058962023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 10. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058942023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058872023 Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel 173.28 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078237 1. 10. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000058862023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 278.29 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000007122023 Poplatok za dočasné užívanie pozemku podľa ZoBZoVB Stavba: Košice Zóna Domino – rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie 1,042.07 EUR nie 225/89/2022/IÚ 4600079646 20. 9. 2023 Mesto Košice 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A 00691135
12000058842023 Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie 3,180.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600077265 27. 9. 2023 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000058822023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058812023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 12,061.44 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000007112023 Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie 93.60 EUR áno 948/288/2022/UNL 4600076436 28. 9. 2023 GEODETICCA, s.r.o. 040 01, Košice, Floriánska 19 36572161
11000044952023 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 938.40 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500131567 2. 10. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000058782023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 334.16 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076719 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058752023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 128.22 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058742023 Servisné prehliadky, práce a opravy 10,983.76 EUR áno 144/26/2023/UNL 4600077888 28. 9. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000058712023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 4,757.57 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000058692023 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 268.00 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076372 27. 9. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000058682023 Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke 23.93 EUR áno 116/14/2022/UNL 4600076372 27. 9. 2023 Protect servis, s.r.o. 040 11, Košice, Vodomeračská 1 45389535
12000058672023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 6,030.72 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 1. 10. 2023 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
11000044762023 pracovné prostriedky 273.60 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131555 3. 10. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000044742023 Chemikálie pre úpravu vôd 724.82 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131612 1. 10. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000058582023 Dátové služby pre telemetrické systémy 638.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058562023 Dátové služby pre telemetrické systémy 253.63 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076739 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058552023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 107.40 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 30. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000058522023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 289.70 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076724 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000044672023 OOPP pre SOŠ Kukučínova 2,750.35 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131559 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000044652023 Materiál je pre závod Humenné 23.64 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131423 1. 10. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000044642023 e kolobežka Xiaomi Electric Scooter 4 1.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4500131538 10. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000044612023 Mobilné telefóny, čerpanie z firemného flexirozpočtu 30.00 EUR áno 362/95/2022/SN 4500131651 21. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000058512023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 43.88 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000044572023 Materiál je pre závod Humenné 47.88 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131424 27. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000058502023 Dátové služby pre telemetrické systémy 445.15 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076732 2. 10. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000044512023 Chemikálie pre úpravu vôd 736.42 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131642 28. 9. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000044502023 Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy. 4,687.20 EUR áno 508/142/2023/UNL 4500131037 27. 9. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
11000044492023 OOPP pre prac. HS VSS-K 225.60 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131464 1. 10. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 100)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.