Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000057512026 Mimoriadna okolnosť- HAVARIJNÝ STAV - KPS KOSTS 18,371.15 EUR nie 4600091077 16. 8. 2026 TIBOX s.r.o. 072 34, Zalužice, Veľké Zalužice 447 53550188
12000057522026 Generálna oprava sacej nadstavby 85,430.00 EUR nie 4600090521 16. 8. 2026 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000057392026 Servisné prehliadky, práce a opravy-nákladné vozidlá 3,925.06 EUR nie 4600091176 12. 8. 2026 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000057412026 Servisné prehliadky, práce a opravy-nákladné vozidlá 2,062.14 EUR nie 4600091177 13. 8. 2026 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000057442026 Opravy dataloggerov 877.48 EUR áno 4600091189 17. 8. 2026 Radeton SK s.r.o. 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 36344010
12000057452026 Zabezpečenie technickej podpory, pravidelných servisných prehliadok, údržby a servisných zásahov na technologických zariadeniach ČOV a ÚV k odvodňovacím odstredivkám, zahusťovaču, odvodňovaciemu lisu, macerátorom ,flokulačným staniciam, dopravníkom, čerp 917.58 EUR áno 487/2024/DZ/UNAL/ZML 4600090879 13. 8. 2026 ARAD Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Alžbetina 41 44278381
11000029102026 Oleje a mazivá Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu 4,627.52 EUR áno 4500140672 19. 8. 2026 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000029072026 Biela technika a príslušenstvo. 299.00 EUR áno 4500140584 13. 8. 2026 Elektroservis VV, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 50 44602731
12000057282026 Pozáručný servis a oprava 1,080.26 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600091153 12. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057292026 Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov 5,255.10 EUR áno 2531/2026/DZ/UNAHS/Z 4600091114 9. 8. 2026 HYDREX Bratislava s.r.o. 811 02, Bratislava, Haydnova 19 53111877
11000029092026 Dodávka zemného plynu 200.67 EUR áno 422/32/2003/PO 4600089047 10. 8. 2026 Sanas,a.s 083 01, Sabinov, Hollého 37 36458562
12000057302026 Oprava a servis zameriavacích zariadení 689.42 EUR áno 4600090877 6. 8. 2026 Radeton SK s.r.o. 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 36344010
12000057312026 Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia 94.60 EUR áno 4600090593 2. 8. 2026 Orange Slovensko,a.s. 821 08, Bratislava, Metodova 8 35697270
12000057322026 Pozáručný servis a oprava 2,784.56 EUR áno 1955/2025/DZ/PU/ZML 4600091153 12. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057332026 Pozáručný servis a oprava 869.52 EUR áno 4600091051 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057342026 Pozáručný servis a oprava 752.32 EUR áno 4600091050 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057352026 Pozáručný servis a oprava 802.91 EUR áno 4600091049 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000057362026 Pozáručný servis a oprava 1,766.86 EUR áno 4600091052 5. 8. 2026 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
00500002102026 Drobný nákup služby júl /2026 203.00 EUR áno 4600091045 30. 7. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000057242026 Oprava elektroinštalácie Závod Svidník garáže ľavá strana 15,885.00 EUR nie 2402/2026/DZ/UNAHS/Z 4600091201 10. 8. 2026 TOMPET s.r.o. 080 01, Prešov, 17.novembra 96 52208427
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16612 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.