Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000037082024 Materiál je pre závod Humenné 4,792.36 EUR áno 459/2024/DZ/UNAL/ZML 4500135269 18. 9. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000063502024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 981.06 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 9. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000063482024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 272.34 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 9. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000063472024 Závod Humenné 14.14 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600080886 18. 9. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000063452024 Závod Humenné 28.27 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600080886 18. 9. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000063442024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 163.91 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 9. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000063422024 Závod Humenné 7.07 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600080886 18. 9. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000063412024 Závod Humenné 21.20 EUR áno 791/278/2021/USAN 4600080886 18. 9. 2024 PBGAS, s.r.o. 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 45344396
12000063402024 Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel 438.08 EUR áno 590/190/2023/UNL 4600080880 16. 9. 2024 PEhAES a.s. 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 00155764
12000063382024 Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 58.50 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081898 16. 9. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17860 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.