Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000068602024 Pozáručný nepredvídateľný servia stavebných mechanizmov 3,756.15 EUR áno 307/40/2024/UNL 4600083352 6. 10. 2024 HYDREX Bratislava s.r.o. 811 02, Bratislava, Haydnova 19 53111877
12000068442024 12000068442024 139.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080566 2. 10. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000068432024 Poštové služby 244.80 EUR nie 814/241/2023/UNL 4600081010 8. 10. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000068332024 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 3,667.00 EUR áno 814/241/2023/UNL 4600080971 7. 10. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000068322024 Servis vozidla 53.83 EUR áno 352/2024/DZ 4600083494 7. 10. 2024 MONTRÚR s.r.o. Košice 040 17, Košice, Medená 21 31657095
12000068272024 Dohoda o Voice VPN 3,132.97 EUR áno 456/113/2023/UNL 4600080556 30. 9. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000039482024 HSVa K Snina Odber povrchovej vody 377.35 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080666 7. 10. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
11000039472024 ÚV Danová Odber povrchovej vody 1,813.57 EUR áno 271/1/2023/ÚPVAK 4600080658 8. 10. 2024 Slovenský vodohospodársky podnik š. 841 04, Bratislava, Karloveská 2 36022047
12000068092024 Mapové dielo pre r. 2024 24,354.00 EUR áno 947/287/2022/UNL 4600080959 29. 9. 2024 CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 31612989
12000068082024 Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 72.36 EUR áno 112/14/2024/UNL 4600081898 2. 10. 2024 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17860 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.