Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000075322024 Mapové dielo pre r. 2024 24,107.76 EUR áno 947/287/2022/UNL 4600080959 30. 10. 2024 CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 31612989
15000007302024 Stavba: IBV Kráľova hora - kúpa verejného vodovodu 66,000.00 EUR áno 743/2024/DZ/PU/ZML 4600083453 21. 10. 2024 ELISIA s.r.o. 080 01, Prešov, Jazdecká 6 46779248
11000043832024 Chemikálie pre úpravu vôd 1,680.00 EUR áno 809/2024/DZ/UNAL/ZML 4500135575 29. 10. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000075152024 12000075152024 217.76 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 3. 11. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075142024 12000075142024 39.49 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 3. 11. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075132024 12000075132024 109.45 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600080565 3. 11. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
11000043742024 Pracovné odevy pre žiakov SOŠ Technickej, Kukučínová 23, Košice. 99.60 EUR áno 459/2024/DZ 4500135178 27. 10. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000075122024 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 115.10 EUR áno 362/95/2022/SN 4600080568 2. 11. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000043702024 Chemikálie pre úpravu vôd. 312.00 EUR áno 809/2024/DZ/UNAL/ZML 4500135600 24. 10. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000043692024 Chemikálie pre úpravu vôd. 497.98 EUR áno 809/2024/DZ/UNAL/ZML 4500135600 27. 10. 2024 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)
17807 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.