Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000023342026 Elektrické zariadenia a rozvádzače, elektrické zdroje a osvetlenie, elektrické vodiče a telekomunikačná technika 2,841.25 EUR áno 4500140404 6. 7. 2026 BaB SK, s.r.o. 071 01, Michalovce, Gorazdova 3 36802352
12000045562026 Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent 853.62 EUR áno 1742/2025/DZ/PU/ZML 4600090452 5. 7. 2026 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000023352026 Zásypový materiál / závod Michalovce 10,777.26 EUR áno 4500140399 6. 7. 2026 MK Trade Slovakia s.r.o. 851 01, Bratislava, Kopčianska 10 46787615
12000045572026 Strážna služba 8,025.53 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
12000045582026 „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 1: Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov. 49,934.89 EUR áno 4600090669 6. 7. 2026 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
11000023362026 Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače. 13,848.57 EUR áno 259/34/2024/UVO 4500140468 6. 7. 2026 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 085 06, Prešov, Bardejovská 10 31731988
11000023372026 Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače 1,538.73 EUR áno 259/34/2024/UVO 4500140506 7. 7. 2026 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 085 06, Prešov, Bardejovská 10 31731988
11000023392026 Chlór kvapalný technický 1,095.93 EUR áno 2400/2026/DZ/UNAHS/Z 4500140507 7. 7. 2026 Messer Tatragas,spol. s r.o. 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 00685852
11000023402026 Stavebný materiál 5,708.38 EUR áno 4500140397 5. 7. 2026 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 47619511
12000045382026 Technická kontrola VZV 159.90 EUR áno 4600090564 7. 7. 2026 Nemček SONES spol. s r.o. 917 02, Trnava, Bulharská 2475/44 36248371
12000045402026 názvom „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 2: Nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov. 4,907.70 EUR áno 4600090634 7. 7. 2026 Henrich Sonnenschcein -ITSK 949 01, Nitra, Fraňa Mojtu 22 37212931
12000045412026 Strážna služba 126.00 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
00500001642026 Drobný nákup 557.35 EUR áno 4500140530 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
12000045482026 Servis vybraných zariadení HACH LANGE 3,444.86 EUR áno 2077/2026/DZ/PU/ZML 4600090424 6. 7. 2026 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000045492026 SW práce na PLC HS Dispečing 3,965.52 EUR áno 4600090472 29. 6. 2026 ICOS, a.s. Košice 040 01, Košice, Južná trieda 46 00696951
12000045502026 Strážna služba 10,796.31 EUR áno 1549/2025/DZ/PU/ZML 4600086989 6. 7. 2026 AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 040 01, Košice, Hroncova 1 31727972
00500001622026 Nákup 1 dňovej diaľničnej známky na 19.06.2026 - ŠH Prešov Drobný nákup Jún 2026 / Bc.Fiľko František 16.20 EUR áno 4600090609 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
00500001632026 Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / SLUŽBA Fečiková Lucia 59.84 EUR áno 4600090727 29. 6. 2026 pomocný dodávateľ pre drobný nákup , ,
15000004422026 Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie 922.50 EUR áno 2433/2026/DZ/UNAHS/Z 4600090631 24. 6. 2026 GEOTEAM M.Z. s.r.o. 040 01, Košice, Hutnícka 2 51035570
15000004452026 Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou 129,442.20 EUR nie 2041/2026/DZ/PU/ZML 4600089398 7. 7. 2026 EKO SVIP, s.r.o. 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 36449717
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
16666 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.