Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000019982023 Pozáručný nepredvídateľný servis 2,001.90 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 12. 4. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000019972023 Pozáručný nepredvídateľný servis 3,922.00 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 12. 4. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
11000015052023 HS VSS - K 576.00 EUR áno 166/29/2023/UNL 4500129481 11. 4. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000019942023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 105.13 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 4. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019932023 Dátové služby pre telemetrické systémy 104.33 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 4. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000019842023 Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok 7,800.00 EUR áno 1017/317/2022/UNL 4600076435 3. 4. 2023 Arminius a.s. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 36740799
12000019742023 Výmena vstrekovacieho čerpadla 4,264.86 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600077588 4. 4. 2023 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000019612023 Odobratie stavebného odpadu 1,665.14 EUR áno 117/15/2022/UNL 4600076926 11. 4. 2023 GEOPOL PREŠOV, s.r.o. 080 01, Prešov, Masarykova 11 31698549
11000014862023 Chemikálie pre úpravu vôd 622.42 EUR áno 166/29/2023/UNL 4500129487 12. 4. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
11000014842023 11000014842023 2,726.40 EUR áno 62/16/2023/UNL 4500129489 2. 4. 2023 Radeton SK s.r.o. 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 36344010
12000019392023 Oprava vodomerov 4,105.32 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 10. 4. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000019362023 Oprava vodomerov 94.20 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 10. 4. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
12000019332023 Oprava vodomerov 1,847.76 EUR áno 165/23/2022/UNL 4600073785 10. 4. 2023 KONTEMO, s.r.o. 927 01, Šaľa, Hlboká 3 31348378
11000014762023 Chemikálie pre úpravu vôd 1,112.52 EUR áno 166/29/2023/UNL 4500129477 12. 4. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000019172023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 1,399.63 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 3. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000019132023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 3. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
15000001952023 Geodetické zameranie pre stavbu: Prešov, ul. M.Č.Trenčianskeho – rekonštrukcia kanalizácie 976.80 EUR áno 109/12/2022/UNL 4600077166 12. 4. 2023 JPC s.r.o. 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A 36205818
11000014692023 Chemikálie pre úpravu vôd 707.62 EUR áno 166/29/2023/UNL 4500129515 11. 4. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000019052023 Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba 137.00 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077367 11. 4. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000019042023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 102.59 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 4. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.