Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry ⇅ Predmet fakturácie Suma ⇅ Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry ⇅ Názov dodávateľa ⇅ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000024662023 Pracovné odevy 5,160.97 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500129902 4. 6. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000024592023 Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 774.79 EUR áno 1024/44/2022/ÚSODHM 4600076619 8. 6. 2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a 35815256
12000032292023 HSPČ-doprava celoročná 285.17 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076705 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032272023 HSPČ-doprava 937.09 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032262023 zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 12,267.20 EUR áno 364/97/2022/UNL 4600074284 6. 6. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000032242023 HSPČ-doprava 276.19 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032232023 HSPČ-doprava 181.26 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032222023 HSPČ-doprava 252.56 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032212023 v zmysle RD a CP č. OP-2023-0739/VVS 1,375.82 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600078257 4. 6. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000032182023 HSPČ-doprava 286.61 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032172023 HSPČ-doprava 365.39 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 6. 2023 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000032162023 Závod Humenné 139.78 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 7. 6. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000032112023 Dátové služby pre telemetrické systémy 516.79 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076738 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000032102023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 488.82 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076723 2. 6. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000030072023 Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie 3,900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600077265 25. 5. 2023 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000008962023 Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie 3,180.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600077265 28. 2. 2023 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000032082023 Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO 1,058.02 EUR áno 646/224/2022/UNL 4600078439 5. 6. 2023 DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV 080 06, Prešov, Strojnícka 9 00605956
12000032072023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 289.09 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000032062023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 5,940.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 4. 6. 2023 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000032032023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 31. 5. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17540 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.