Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000040252023 Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy. 2,373.00 EUR áno 508/142/2023/UNL 4500131037 30. 8. 2023 ASUAN a.s. 040 13, Košice, Magnezitárska 5 36594377
12000052382023 Dátové služby pre telemetrické systémy 397.72 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076736 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000040242023 Materiál je pre HS Medzilaborce 198.62 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131263 5. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000052372023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 419.64 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076722 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000052342023 Opravy technologických zariadení. 1,370.28 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600079044 4. 9. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000052332023 Obsluha kotlov nad 100 kW 576.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079010 4. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000052322023 Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie 3,900.00 EUR áno 16/6/2023/UNL 4600077265 4. 9. 2023 CENTRIVIT Slovakia s.r.o. 040 01, Košice, Branisková 11 36175871
12000052292023 Obsluha plynového hospodárstva ČOV 264.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079011 4. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000052282023 školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV - AOP 30.00 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079248 4. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
12000052262023 školenie Obsluha kotlov nad 100 kW 27.60 EUR áno 294/51/2023/UNL 4600079249 4. 9. 2023 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000040082023 OOPP 1,385.71 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131174 23. 8. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000040072023 OOPP 396.72 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500130988 20. 8. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000040052023 OOPP 209.57 EUR áno 181/31/2023/UNL 4500131032 21. 8. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000052152023 Dátové služby pre telemetrické systémy 640.61 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
11000040032023 Pracovné odevy letné a zimné. 245.22 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500131236 3. 9. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000052132023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 39.77 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 9. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052122023 Dohoda o Voice VPN 3,209.56 EUR áno 456/113/2023/UNL 4600079141 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052102023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 287.27 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 9. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000052092023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 1,628.59 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 8. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000052082023 - Servisná prehliadka vozidla Mercedes-Benz Sprinter valník 418.04 EUR áno 25/9/2023/UNL 4600079279 27. 8. 2023 RBPP TRADING, spol. s r.o. 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 36458201
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17413 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.