Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000007182023 | Pokládka asfaltobetónu | 3,041.86 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600077150 | 3. 10. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 15000007172023 | Pokládka živičných povrchov | 2,977.61 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 2. 10. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000007162023 | Pokládka živičných povrchov | 13,046.43 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 1. 10. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 15000007152023 | Prevzdušňovacie elementy pre závod Prešov | 26,182.80 | EUR | áno | 383/75/2023/UNL | 4600078912 | 1. 10. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000059162023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 4,605.72 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079323 | 1. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000059132023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 1,510.32 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600079335 | 22. 9. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059122023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 2,260.02 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078989 | 26. 9. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000059082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000059062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.22 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000059052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000045062023 | Ochranné pracovné pomôcky. | 1,386.29 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131545 | 27. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000059042023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,577.02 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 1. 10. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000058992023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000058972023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058962023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000058872023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 173.28 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 1. 10. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000058862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007122023 | Poplatok za dočasné užívanie pozemku podľa ZoBZoVB Stavba: Košice Zóna Domino – rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie | 1,042.07 | EUR | nie | 225/89/2022/IÚ | 4600079646 | 20. 9. 2023 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
| 12000058842023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,180.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 27. 9. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
17413 položiek