Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000075892023 Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava 217.15 EUR áno 15/5/2023/UNL 4600080142 3. 12. 2023 WEXIM TRUCK, s.r.o. 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 45420165
11000055302023 Spotrebný materiál pre tlačiarne. 84.00 EUR áno 486/127/2023/UNL 4500132317 3. 12. 2023 SWISS spol.s r.o. 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 35770252
12000075772023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 4.73 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075742023 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov 8,859.15 EUR áno 307/53/2023/UNL 4600078748 4. 12. 2023 OBEDY spol. s r.o. 040 11, Košice, Moldavská 10/B 36571407
12000075722023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 3,529.46 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 10. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000075712023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 7. 12. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
12000075692023 Opravy mot. vozidiel. 953.04 EUR áno 949/289/2022/UNL 4600080243 10. 12. 2023 Ján Seman 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 34877487
11000055242023 Chemikálie pre úpravu vôd 353.81 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131616 28. 11. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000075642023 Dátové služby pre telemetrické systémy 360.94 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076740 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075622023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 332.58 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076727 2. 12. 2023 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000075542023 Poštové služby. 284.30 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077037 10. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
15000009682023 Čerpadlo pre závod Prešov - ČOV Prešov v počte 2ks 20,331.00 EUR áno 536/155/2023/UNL 4600079373 5. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000075462023 Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 27,597.24 EUR nie 702/1/2007/ÚSZ 4600076350 6. 12. 2023 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000055212023 Chlorňan je pre potreby závodu 707.62 EUR áno 647/209/2023/UNL 4500131618 28. 11. 2023 Brenntag Slovakia s.r.o. 902 03, Pezinok, Glejovka 15 31336884
12000075312023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 78.07 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 30. 11. 2023 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000075302023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000075292023 Pozáručný nepredvídateľný servis 1,156.77 EUR nie 1006/310/2022/UNL 4600076823 6. 12. 2023 PARMA servis s.r.o. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 25158147
12000075282023 Oprava GPS 138.00 EUR áno 892/303/2021/USAN 4600080230 7. 12. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000009672023 Čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks - príslušenstvo a montáž k čerpadlám 44,812.49 EUR áno 541/160/2023/UNL 4600079796 3. 12. 2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 31395830
12000075252023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17357 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.