Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000056712023 Dodávka pneumatík. 10,799.86 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132541 7. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000056702023 Zimné pneumatiky 6,940.80 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132421 4. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000056672023 Materiál je pre ČOV Humenné 4,950.72 EUR áno 318/54/2023/UNL 4500132332 14. 12. 2023 Kemifloc Slovakia, s.r.o 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 36473251
11000056522023 Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952 9,597.48 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132402 10. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000056502023 Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952 13,112.78 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132402 7. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000056492023 Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952 1,132.08 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132402 7. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
11000056462023 Materiál je pre HS Snina 492.94 EUR áno 180/30/2023/UNL 4500132344 5. 12. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
11000056452023 OOPP 718.70 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132341 7. 12. 2023 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000078012023 Likvidácia odpadu 1,506.36 EUR áno 624/201/2023/UNL 4600079882 14. 12. 2023 ENVIRONCENTRUM s.r.o. 040 01, Košice, Rastislavova 58 31681794
12000078002023 Pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín na rok 2023 187.92 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078149 14. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000077992023 Servis 1,452.20 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600079957 4. 12. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000077952023 - Pneuservisné práce 348.00 EUR áno 219/39/2023/UNL 4600078184 14. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000077942023 Oprava technologických zariadení. 320.64 EUR áno 584/186/2023/UNL 4600080331 6. 12. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
11000056402023 pre HS VSS-K 1,396.13 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132390 7. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000077912023 HSPČ-doprava KE334IG-K 1,001.00 EUR nie 626/203/2023/UNL 4600080307 13. 12. 2023 IBOS a.s. 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b 27427889
12000077882023 - Servisná podpora vozidlových jednotiek 96.77 EUR áno 1165/268/2012/SN 4600076560 7. 12. 2023 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
15000009982023 Dúchadlo pre závod Vranov nad Topľou 19,680.00 EUR áno 657/214/2023/UNL 4600079871 14. 12. 2023 Air Consulting, spol. s r.o. 841 05, Bratislava, Krajinská 92 31406319
15000009972023 Dúchadlo pre závod Trebišov - ÚV Borša 18,600.00 EUR áno 561/175/2023/UNL 4600079392 14. 12. 2023 Air Consulting, spol. s r.o. 841 05, Bratislava, Krajinská 92 31406319
12000077862023 Pozáručný nepredvídateľný servis 506.03 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 10. 12. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
12000077822023 Pozáručný nepredvídateľný servis 857.24 EUR áno 1026/320/2022/UNL 4600076557 10. 12. 2023 Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce 075 01, Trebišov, Milhostov 81 34873368
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17357 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.