Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000082722023 HSPČ-doprava celoročná 350.42 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076705 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082712023 HSPČ-doprava 123.64 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082682023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 104.40 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
15000011052023 Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov 88.20 EUR áno 368/100/2022/UNL 4600080340 4. 1. 2024 BE-SOFT a. s. 040 01, Košice, Krakovská 23 36191337
11000000042024 Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE 1,902.54 EUR áno 583/185/2023/UNL 4500132533 4. 1. 2024 HACH LANGE s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 35899727
12000082572023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,308.99 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 7. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000011032023 Kúpa kanalizácie stavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV 22,153.33 EUR nie 709/67/2023/IU 4600080020 20. 12. 2023 Obec Tušice 072 02, Tušice, Tušice 130 00325911
12000082502023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 33.77 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077994 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082472023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 99.14 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 7. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082462023 Závod Humenné 129.02 EUR áno 894/305/2021/USAN 4600076650 7. 1. 2024 DATACAR, spol. s r.o. 962 12, Detva, Piešť II. 129 36650811
11000059162023 HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka 6,405.28 EUR áno 592/2/2023/ÚPVAK 4600079440 7. 1. 2024 Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 31577920
11000059152023 Zimné pneumatiky na autobus SETRA KE 743 JC 2,095.66 EUR áno 782/239/2023/UNL 4500132602 4. 12. 2023 SEOL, spol. s.r.o. 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 31658962
12000082412023 HSPČ-doprava CP-4023127 KEZ093 472.68 EUR áno 45/14/2023/INL 4600080309 4. 1. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082402023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 9.46 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077993 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082392023 Dátové služby pre telemetrické systémy 631.85 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076733 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082382023 Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu 2,232.00 EUR áno 159/28/2023/UNL 4600077985 2. 1. 2024 KRISTAV s.r.o. 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 47821230
12000082372023 Servis a opravy dúchadiel Aerzen. 2,049.14 EUR áno 453/143/2022/UNL 4600080239 17. 12. 2023 AERZEN SLOVAKIA s.r.o. 901 01, Malacky, Pezinská 18 35811668
12000082362023 Aktualizácia mapy-vodovody v pôsobnosti VVS, a.s. Košice 25,920.00 EUR áno 651/213/2023/UNL 4600079793 1. 1. 2024 DHI SLOVAKIA, s.r.o. 831 03, Bratislava, Hattalova 12 35857579
12000082352023 HSPČ-doprava CP-4023131 1,059.96 EUR áno 45/14/2023/UNL 4600080354 4. 1. 2024 Gladex s.r.o. 082 52, Abranovce, Abranovce 163 52637701
12000082342023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 71.32 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.