Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
12000083042023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 8,778.05 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 2. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
12000083022023 Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby 1,656.00 EUR áno 300/52/2023/UVO 4600078444 2. 1. 2024 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 36208922
15000000002024 Kúpa kanalizácie pre stavbu: Priemyselný park Záborské VK 337,146.66 EUR nie 753/129/2023/ÚP 4600080670 4. 1. 2024 Mesto PREŠOV 080 01, Prešov, Hlavná 73 00327646
12000082982023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 56.06 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082942023 Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice 78.07 EUR nie 29/5/2010/ÚSODHM 4600076464 2. 1. 2024 OTIS Výťahy s.r.o. 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 35683929
12000082902023 Servis ÚV Herľany 1,566.50 EUR áno 657/228/2022/UNL 4600079202 20. 12. 2023 ProMinent Slovensko, s.r.o. 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 31381821
12000082892023 Poskytovanie služieb POSTServis Mail 2,876.70 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077017 8. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000082872023 HSPČ-doprava 171.16 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082852023 Dátové služby pre telemetrické systémy 628.03 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076741 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082842023 HSPČ-doprava 246.16 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082832023 HSPČ-doprava 251.30 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082822023 HSPČ-doprava 391.98 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082812023 HSPČ-doprava 420.42 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082802023 HSPČ-doprava 1,047.24 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076704 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
12000082782023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 279.91 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076720 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000082772023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 40.06 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077999 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082762023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 10.80 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078000 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082752023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 179.82 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082742023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.20 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600077996 3. 1. 2024 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000082732023 Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky 30,712.50 EUR áno 306/65/2022/UNL 4600074247 1. 1. 2024 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 47759771
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.