Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000083042023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,778.05 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000083022023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000000002024 | Kúpa kanalizácie pre stavbu: Priemyselný park Záborské VK | 337,146.66 | EUR | nie | 753/129/2023/ÚP | 4600080670 | 4. 1. 2024 | Mesto PREŠOV | 080 01, Prešov, Hlavná 73 | 00327646 |
| 12000082982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 56.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082942023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 2. 1. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000082902023 | Servis ÚV Herľany | 1,566.50 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079202 | 20. 12. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000082892023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 2,876.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 8. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000082872023 | HSPČ-doprava | 171.16 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082852023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 628.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082842023 | HSPČ-doprava | 246.16 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082832023 | HSPČ-doprava | 251.30 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082822023 | HSPČ-doprava | 391.98 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082812023 | HSPČ-doprava | 420.42 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082802023 | HSPČ-doprava | 1,047.24 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 279.91 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082772023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.06 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082762023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082742023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082732023 | Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky | 30,712.50 | EUR | áno | 306/65/2022/UNL | 4600074247 | 1. 1. 2024 | B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 | 47759771 |
17327 položiek