Skip to main content Skip to footer

Faktúry

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Mena DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
11000049702023 Čistiace prípravky,chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov 647.98 EUR áno 582/184/2023/UNL 4500131440 29. 10. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
11000049692023 Čistiace prípravky,chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov 27.72 EUR áno 582/184/2023/UNL 4500131440 29. 10. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
11000046922023 Čistiace prípravky,chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov 2,296.02 EUR áno 582/184/2023/UNL 4500131440 15. 10. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
11000046822023 Čistiace prípravky,chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov 1,160.06 EUR áno 582/184/2023/UNL 4500131440 15. 10. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
11000046652023 Čistiace prípravky,chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov 1,053.14 EUR áno 582/184/2023/UNL 4500131440 15. 10. 2023 ITES Vranov, s.r.o. 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 31680259
12000084172023 Zneškodnenie odpadu č. 170203 a č. 150203 108.00 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600080249 11. 1. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000084162023 Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov 593.62 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600077856 11. 1. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
11000059792023 Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 1,223.10 EUR áno 1024/44/2022/ÚSODHM 4600076619 9. 1. 2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a 35815256
12000084142023 - Univerzálna služba 193.80 EUR nie 1012/313/2022/UNL 4600077041 9. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
11000000302024 OOPP/Pracovné odevy 377.44 EUR áno 182/32/2023/UNL 4500132571 9. 1. 2024 ABTEX s.r.o. 040 12, Košice, Jenisejská 10 36600377
12000084112023 osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K 253.43 EUR áno 1013/314/2022/UNL 4600076706 8. 1. 2024 ORION Humenné s.r.o. 066 01, Humenné, Mierová 94 36466581
15000011302023 Mobilný samonasávací prečerpávací agregát SPIRAM PCSW200 pre HS Stavby 74,367.60 EUR áno 405/86/2023/UNL 4600078936 21. 12. 2023 PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk 960 01, Zvolen, Jesenského 63 36647861
12000084022023 ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz 514.42 EUR áno 109/20/2023/UNL 4600077853 11. 1. 2024 KOSIT a.s. 043 46, Košice, Rastislavova 98 36205214
12000083992023 Poštové služby. 353.30 EUR áno 1012/313/2022/UNL 4600077037 9. 1. 2024 Slovenská pošta, a.s. 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 36631124
12000083982023 Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia 94.37 EUR áno 362/95/2022/SN 4600076718 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000083972023 Dátové služby pre telemetrické systémy 11.29 EUR áno 377/103/2022/SN 4600076731 2. 1. 2024 Orange Slovensko,a.s. 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A 35697270
12000083962023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 43.81 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083932023 Poskytovanie služieb satelitného vyhľadávania únikov vody Asterra 120,000.00 EUR áno 675/222/2023/UNL 4600079789 10. 12. 2023 Radeton SK s.r.o. 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 36344010
12000083922023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 5.28 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
12000083902023 Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. 893.23 EUR áno 127/22/2023/UNL 4600078001 31. 12. 2023 Slovak Telekom, a.s. 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 35763469
Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)
17327 položiek

Cookies

Zistite viac o tom, ako používame cookies na zlepšenie vášho zážitku.